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財(cái)務(wù)部稽核崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-05-03 19:25:39 管理制度 我要投稿
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財(cái)務(wù)部稽核崗位職責(zé)

  稽核是稽查和復(fù)核的簡(jiǎn)稱,內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分,因此,各單位應(yīng)該建立、健全內(nèi)部稽核制度。下面我們來看看財(cái)務(wù)部稽核崗位職責(zé),歡迎閱讀借鑒。

財(cái)務(wù)部稽核崗位職責(zé)

  財(cái)務(wù)部稽核崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)報(bào)告工作。

  2、負(fù)責(zé)審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對(duì)不合格的記帳憑證,責(zé)成有關(guān)人員查明原因,更正處理。

  3、負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳和會(huì)計(jì)報(bào)告,并核對(duì)相符。

  4、參加起草、修訂、有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面的制度。

  5、參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂,對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行事前審核。

  6、配合有關(guān)部門對(duì)基層單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

  7、協(xié)助主任加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作。

  8、完成月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告工作。

  9、辦理會(huì)計(jì)證年檢工作。

  10、做好財(cái)務(wù)軟件升級(jí)的審查,微機(jī)記帳單位的'定期檢查驗(yàn)收工作。

  11、制定會(huì)計(jì)核算科目體系。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  財(cái)務(wù)部稽核崗位職責(zé)2

  1、審核團(tuán)檔?刂聘鱾(gè)計(jì)調(diào)部門按時(shí)提交賬單并于三天內(nèi)審核完畢交還給計(jì)調(diào)部門,團(tuán)隊(duì)結(jié)束5天內(nèi)部門必須把一份完整的團(tuán)檔上交稽核審核。

  2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結(jié)束的.團(tuán),如計(jì)調(diào)部未上交的,書面通知財(cái)務(wù)總監(jiān)及出納停止該部門的所有款項(xiàng)支出,直至該部門上交,再次通知放開。

  3、抽取現(xiàn)付和轉(zhuǎn)賬的款的相關(guān)發(fā)票,并整理登記在當(dāng)月應(yīng)付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應(yīng)付發(fā)票表格并簽名后交由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn),由財(cái)務(wù)總監(jiān)檢查無誤后交給外賬負(fù)責(zé)人。

  4、當(dāng)月所有團(tuán)審核無誤后,分別抽取當(dāng)團(tuán)的其中一份收支明細(xì)表作為財(cái)務(wù)存檔用,于每月10日之前移交給財(cái)務(wù)總監(jiān)做檔案存底。

  5、每月10日之前整理好各部門團(tuán)隊(duì)存檔登記表格,把各部門上上月度團(tuán)檔進(jìn)行檢查,檢查無誤后封存上交檔案管理部門。

  6、及時(shí)配合協(xié)助部門做團(tuán)隊(duì)查檔及各項(xiàng)更改。

  7、每周六必須將已完成待解決及下周計(jì)劃填寫清楚整理成周報(bào)上報(bào)。

  財(cái)務(wù)部稽核崗位職責(zé)3

  一、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》和統(tǒng)一的醫(yī)院財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

  二、財(cái)務(wù)部門內(nèi)部要建立稽核制度,稽核員不得兼任出納工作。

  三、稽核員要堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度,在稽核各個(gè)環(huán)節(jié)上把好關(guān)。

  四、稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性,報(bào)帳手續(xù)是否完善,是否符合核算的.要求。

  五、稽核記帳憑證中科目、內(nèi)容、金額、附件是否準(zhǔn)確和完整。

  六、稽核財(cái)務(wù)總帳、明細(xì)帳的結(jié)算、核對(duì)余額,做到帳帳相符。

  七、定期與物資管理部門就帳務(wù)結(jié)算出入庫(kù),庫(kù)存余額的查核工作,做好總帳與分類帳相符。

  八、審核各種月度會(huì)計(jì)報(bào)表、年報(bào)及其他報(bào)表內(nèi)容。

  九、發(fā)現(xiàn)問題要查明原因,應(yīng)及時(shí)采取措施處理。

  十、服從科領(lǐng)導(dǎo)工作安排,協(xié)助搞好科內(nèi)團(tuán)結(jié)合作和醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作的改革,保持工作區(qū)內(nèi)整潔,完成各項(xiàng)臨時(shí)性工作。

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