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財(cái)務(wù)文員工作職責(zé)

時(shí)間:2023-04-30 15:51:48 管理制度 我要投稿
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財(cái)務(wù)文員工作職責(zé)

篇一:財(cái)務(wù)文員的工作職責(zé)范文

財(cái)務(wù)文員工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)各基地員工報(bào)銷和備用金管理,辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證,堅(jiān)持見票付款,收款開票。

二、審查分部費(fèi)用報(bào)銷的審批手續(xù)是否齊全,支出是否合理,所附單據(jù)是否合法,根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格審查費(fèi)用開支;

三、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請單等單據(jù),交總部會(huì)計(jì)審核后進(jìn)行帳務(wù)處理;

四、每月收集和編制總部財(cái)務(wù)需要的各收入、成本相關(guān)報(bào)表,保證報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后交由總部會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

五、跟催回單及回單款付款申請;

六、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

篇二:

一、負(fù)責(zé)分部日常辦公工作,部門通知、文件、信函等的傳達(dá)工作,做好部門辦公電話接聽和電話記錄;

二、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織擬定分部管理制度、規(guī)章、工作計(jì)劃和工作總結(jié)等。

三、協(xié)調(diào)分部文員各崗位之間的協(xié)同工作。

四、負(fù)責(zé)部門各類資料的歸檔與管理。

五、認(rèn)真完成值班任務(wù)和分部安排的其他日常工作。

篇三:

1、負(fù)責(zé)打印并保管財(cái)務(wù)總監(jiān)交待的各種財(cái)務(wù)公文資料;

2、根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的安排,跟蹤督促公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員(包括總部財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部和各分店財(cái)務(wù)人員)工作進(jìn)度與執(zhí)行情況;

3、每月3日前匯總財(cái)務(wù)系統(tǒng)所發(fā)的通知執(zhí)行情況;匯總編報(bào)財(cái)務(wù)系統(tǒng)上月財(cái)務(wù)通知、總監(jiān)/經(jīng)理工作安排、會(huì)議決定執(zhí)行情況表;

4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)員工辦公用品的領(lǐng)用及發(fā)放;

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門所使用財(cái)產(chǎn),登記好《固定資產(chǎn)備查賬》《低值易耗品分類明細(xì)賬》;

6、登記財(cái)務(wù)與其他部門之間往來文件,接收并發(fā)送部門之間文件,做好傳遞過程中登記工作;

7、負(fù)責(zé)公司的發(fā)票領(lǐng)購、發(fā)放、核銷及有關(guān)中獎(jiǎng)發(fā)票的兌獎(jiǎng)工作;

8、根據(jù)公司規(guī)定審核程序后按開票通知單進(jìn)行開具發(fā)票及其附件清單,確保準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、整潔、合規(guī);

篇四:

1、根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)會(huì)議要求財(cái)務(wù)人員按期完成的工作事項(xiàng),并做好每一項(xiàng)工作的記錄,確保工作進(jìn)度與完成情況的督促、記錄與反饋;每月3日前做好上月的領(lǐng)導(dǎo)工作安排、財(cái)務(wù)會(huì)議決定、財(cái)務(wù)通知事項(xiàng)的執(zhí)行情況表;

2、按時(shí)、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)打印工作;

3、每周一及時(shí)準(zhǔn)確領(lǐng)用與發(fā)放財(cái)務(wù)人員需用的辦公用品;

4、保管財(cái)務(wù)文件及其登記完好清晰;

5、按規(guī)定要求開具發(fā)票的各要素正確無誤;

6、向財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)反饋工作中存在的問題及解決方案建議。

7、按時(shí)、按表發(fā)放或轉(zhuǎn)存員工工資、獎(jiǎng)金和各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼;為當(dāng)次發(fā)工資新增員工提前7日內(nèi)向發(fā)工資銀行辦妥銀行工資卡.

8、負(fù)責(zé)打印并保管財(cái)務(wù)經(jīng)理與會(huì)計(jì)經(jīng)理交待的各種財(cái)務(wù)公文資料;

9、按時(shí)、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)打印工作;

篇五:服務(wù)站點(diǎn)財(cái)務(wù)文員工作職責(zé)

工作概述:主要負(fù)責(zé)服務(wù)站點(diǎn)收款、開票工作;負(fù)責(zé)整理各類業(yè)務(wù)單據(jù),工作概述:主要負(fù)責(zé)服務(wù)站點(diǎn)收款、開票工作;負(fù)責(zé)整理各類業(yè)務(wù)單據(jù),各公司單據(jù)分別歸類,并將所有款項(xiàng)按時(shí)存入賬戶上交給出納;負(fù)責(zé)站點(diǎn)貨物管理工作,確保安全性;歸類,并將所有款項(xiàng)按時(shí)存入賬戶上交給出納;負(fù)責(zé)站點(diǎn)貨物管理工作,確保安全性;協(xié)助站點(diǎn)完成電話接聽工作。保守公司財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)機(jī)密,不得私自將公司資料外帶、助站點(diǎn)完成電話接聽工作。保守公司財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)機(jī)密,不得私自將公司資料外帶、外借。

工作職責(zé):

一、負(fù)責(zé)站點(diǎn)發(fā)票開具工作:

1、嚴(yán)格按照公司要求開具發(fā)票,不得任意填寫開票內(nèi)容。積極響應(yīng)業(yè)務(wù)部門開票,準(zhǔn)確獲取開票信息,開票時(shí)認(rèn)真、細(xì)致,盡量減少廢票。開廢的發(fā)票必須在票上加蓋“作廢”印章,不得私自撕毀。

2、所有發(fā)票由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排,嚴(yán)格按公司要求開具發(fā)票。

3、不得以任何形式變相開具非本公司銷售的發(fā)票。

4、妥善保管發(fā)票及發(fā)票專用章。

二、完成站點(diǎn)收款工作:

1、所有商品銷售必須按規(guī)定銷售價(jià)格收取款項(xiàng),如價(jià)格不符,必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字方可辦理。

2、收取現(xiàn)金時(shí),注意仔細(xì)辨別,以防收到假-幣。

3、收取支票時(shí),按照收取轉(zhuǎn)賬支票的注意事項(xiàng)收齲

4、收款后,正確填寫繳款單。

5、妥善保管所收款項(xiàng),按時(shí)將現(xiàn)金存入指定銀行。

6、每周將所收款項(xiàng)匯總,交給出納,辦理交接手續(xù)

三、完成貨物管理工作:

1、按貨物管理要求辦理貨物收發(fā)手續(xù)。

2、正確填寫庫管各種單據(jù)、登記賬本。

3、做到合理配貨,確保有充足的貨物。

4、妥善保管貨物及各類續(xù)保合同。

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