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文件的管理制度

時間:2024-11-08 19:55:36 偲穎 管理制度 我要投稿

文件的管理制度(通用22篇)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,接觸到制度的地方越來越多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的文件的管理制度,歡迎大家分享。

文件的管理制度(通用22篇)

  文件的管理制度 1

  1、目的

  為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定,實現(xiàn)公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應(yīng)性。結(jié)合公司實際工作情況,特制定本制度。

  2、適用范圍

  適用于公司及各部門文件和外來文件的管理。

  3、職責

  3.1 公司總經(jīng)辦是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內(nèi)對本制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。

  3.2 總經(jīng)辦負責公司質(zhì)量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規(guī)文件、政府相關(guān)外來文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

  3.3 各部門產(chǎn)生的內(nèi)部使用的文件有部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

  3.4 文件編制、審批、發(fā)布的.權(quán)責

  3.4.1 總經(jīng)辦負責組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎(chǔ)性管理制度及行政性發(fā)文(通知、通告)等文件。

  3.4.2 財務(wù)部負責制定公司財務(wù)管理制度文件。

  3.4.3 客服部負責制定公司客服管理制度文件。

  3.4.4 生產(chǎn)部負責制定公司生產(chǎn)管理制度文件。

  3.4.5 質(zhì)檢部負責組織制定公司質(zhì)量體系文件、產(chǎn)品認證文件,并負責制定質(zhì)量管理制度、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程、檢驗作業(yè)指導書等文件。

  3.4.6 設(shè)計部負責制定公司公司技術(shù)管理規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)標準、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸出文件(設(shè)計圖樣、產(chǎn)品bom、檢驗標準、規(guī)范測試)等文件。

  3.4.7 工廠負責制定產(chǎn)品bom、產(chǎn)品工藝文件、操作規(guī)程、生產(chǎn)作業(yè)指導書等文件(由打樣工廠負責)。

  3.4.8 公司及各部門文件制定由部門負責人或指定人員編制,公司副總或部門負責人審核,總經(jīng)理批準。

  3.4.9 公司及各部門文件分發(fā)布前,應(yīng)向總經(jīng)辦提交電子/紙張文件審核備案,并獲得文件號。

  3.5 質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布,依《質(zhì)量手冊》和《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

  4、定義

  4.1 文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關(guān)活動的重要依據(jù)和工具。

  4.2 受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持最新有效版本的文件,

  4.3 非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

  4.4 外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關(guān)活動有關(guān)的文件。(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)

  5、工作程序

  5.1 文件的分類

  5.1.1 文件屬性分類

 。1)質(zhì)量體系文件:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、質(zhì)量計劃及質(zhì)量體系運行過程中形成的文件。

 。2)行政性文件:公司的公告、通知、通報、報告、申請、傳真等。

 。3)管理性文件:公司管理規(guī)章制度、工作流程、規(guī)范/規(guī)定等,如人力資源管理制度、行政管理制度、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程等。

 。4) 技術(shù)性文件:產(chǎn)品標準、設(shè)計圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等。

 。5) 外來文件:國家有關(guān)法律、法規(guī)、國家/行業(yè)標準、供應(yīng)商/客戶提供文件、設(shè)備文檔等。

  5.1.2 文件階層分類

 。1) 一階文件:公司章程、公司經(jīng)營規(guī)劃/計劃、質(zhì)量手冊。

 。2) 二階文件:公司經(jīng)營管理活動開展所有過程控制的程序文件。

 。3) 三階文件:管理制度、規(guī)范/規(guī)定、設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)程、作業(yè)指導書、外來文件等。

 。4) 四階文件:各記錄表單、報表等。

  文件的管理制度 2

  1、目的

  為了規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學性,使其為今后工作開展提供參考資料和文獻,特制定本制度。

  本制度適用于本廠與安全生產(chǎn)有關(guān)的文件檔案的管理。

  2、職責

  2.1 安全管理部門負責制定本制度,并負責綜合監(jiān)督管理。

  2.2 各單位負責本單位文件檔案的管理,并負責監(jiān)督檢查和考核。

  2.3 各單位安全員負責本單位文件檔案的.收集、歸檔和保管。

  3、內(nèi)容

  3.1 文件資料收集 安全生產(chǎn)文件檔案內(nèi)容如下:

  3.1.1 國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求。

  3.1.2 上級主管部門安全生產(chǎn)文件、批復文、領(lǐng)導指示材料及會議資料等。

  3.1.3 本廠安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安全會議記錄材料、安全學習資料、領(lǐng)導指示材料等。

  3.1.4 安全生產(chǎn)工作計劃、總結(jié)、報告等。

  3.1.5 各種安全活動記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等。

  3.1.6 供應(yīng)商、承包商相關(guān)材料。

  3.1.7 安全設(shè)施檢測、校驗報告、記錄等。

  3.1.8 安全、職業(yè)衛(wèi)生評價報告。

  3.2 立卷歸檔

  3.2.1 文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映安全生產(chǎn)主要情況,以便保管和利用。

  3.2.2 應(yīng)根據(jù)文件資料的重要性,案時間永久、長期和短期等三種進行時間整理,分類歸檔。

  3.2.3 各單位在每年2月底前對上年度的文件資料進行歸檔,統(tǒng)一保存。

  3.2.4 各種文件資料按一定特征進行排列和系統(tǒng)化,應(yīng)層次分明,編寫頁碼,填寫卷內(nèi)文件資料目錄。

  3.2.5 不同價值,不同性質(zhì)的文件資料應(yīng)當區(qū)別管理,單獨立卷。

  3.3 檔案保管

  3.3.1 檔案應(yīng)入柜上架,科學排列,避免暴露和捆扎堆放。

  3.3.2 應(yīng)采取防潮、防蟲措施,防止檔案損壞。

  3.4 檔案借閱

  3.4.1 文件資料檔案借閱,必須借閱手續(xù),借閱當案要注意保護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說明情況,并辦理續(xù)借手續(xù)。

  3.4.2 借閱的檔案要注意保密,未經(jīng)許可,不得隨意公開、發(fā)表或轉(zhuǎn)借他人。

  3.4.3 歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記本上注銷。

  3.5 檔案銷毀

  對于過期并失去保存價值的文件資料,經(jīng)單位領(lǐng)導批準,可以定期銷毀,必要時做好銷毀記錄。

  4、相關(guān)記錄

  《文件檔案清單》

  本制度由安全管理部門制定并負責解釋,自發(fā)布之日起實施。

  文件的管理制度 3

  為了推進機關(guān)涉密文件管理工作規(guī)范化、制度化、科學化,提高涉密文件處理工作的效率和質(zhì)量,結(jié)合工作實際,制定本制度。

  一、收文。收到上級或其他部門發(fā)來的文件后要履行簽收手續(xù),簽收人應(yīng)注明收到的具體時間,書寫其文件的全稱。簽收后要認真核對信封號碼、件數(shù),開拆后要認真核對文件的文號、件數(shù)與發(fā)文通知單是否相符,如有差錯,應(yīng)立即向有關(guān)部門反映,文件拆封應(yīng)由文件管理人員或指定的人員負責,其他人員無權(quán)拆封。對注有領(lǐng)導同志“親收”字樣的信件,應(yīng)由領(lǐng)導同志本人或指定的專人拆封。收文后要認真填寫收文登記簿,將來文單位、文件標題、文號、密級、份數(shù)、收到時間等內(nèi)容登記清楚。

  二、發(fā)文。分發(fā)上級來文和本單位形成的文件,要根據(jù)文件的.內(nèi)容和領(lǐng)導的批示意見確定文件分發(fā)范圍。下發(fā)的文件要認真實行文件、發(fā)文通知單、信封“三對照”,防止錯發(fā)、漏發(fā)。外送的文件要在信封上加蓋密級章。絕密文件要單獨裝封,封口處加貼“密封條”或加蓋“密封”章。發(fā)出的文件由收發(fā)員登記后發(fā)放,收文單位簽收,或由郵電局機要通訊發(fā)出,不準捎帶,不發(fā)掛號,更不得發(fā)平信。當日的文件要當日送完,不得積壓或延誤。

  三、辦文。文管人員根據(jù)領(lǐng)導的批辦意見,認真辦理。在辦理過程中,要注意把握好每一個環(huán)節(jié),交辦有手續(xù),收回有注銷。做到及時、不拖、不壓、不誤。對領(lǐng)導批示的查辦件,要及時檢查辦理情況,建立催辦記錄,并定期向領(lǐng)導報告。

  四、傳閱。按照上級有關(guān)規(guī)定和領(lǐng)導批示意見進行傳閱,不得任意擴大閱讀范圍。閱讀文件要在辦公室或閱文室內(nèi)進行。傳閱的文件要放在文件夾內(nèi),夾內(nèi)要有目錄、編號,以便查對。不準從夾內(nèi)抽文件,不得橫傳或倒手轉(zhuǎn)借。閱文人不在時,傳閱夾要放入抽屜內(nèi)落鎖,不準堆放在辦公桌上。

  五、借閱。借閱文件要經(jīng)過批準,嚴格借閱手續(xù),限期退回。如需延長使用時間,須辦理續(xù)借手續(xù)。外單位借閱文件,要持有介紹信,并符合閱文規(guī)定。借閱的文件要登記,歸還后要及時注銷。

  六、復印。不經(jīng)批準,不得隨意復印上級文件和領(lǐng)導同志的講話。確因工作需要必須復印時,要經(jīng)發(fā)文機關(guān)同意。要嚴格登記、管理制度,對復印的文件、資料,應(yīng)與正式文件一樣對待,認真辦好分發(fā)手續(xù),按時清退,不得遺失。

  七、管理。涉密文件要存放在鐵制櫥內(nèi)分類放置,經(jīng)常清點核對。一月一清理,一季一核對,做到文件和登記相符。如發(fā)現(xiàn)短缺,應(yīng)及時查找。領(lǐng)導人參加上級會議帶回的文件,要及時交文管人員登記、保密。

  八、清退。對下發(fā)的文件,要按照上級規(guī)定,認真組織清退。每年要在上半年把清退工作完成。清退中短缺的文件要認真組織查找。確實查找不到的要追究責任,落實到人,并作出適當處理。

  九、銷毀。各級黨委、政府、各部門嚴禁私自銷毀涉密文件,銷毀涉密件要經(jīng)過上級保密管理部門、本單位領(lǐng)導審核同意后方可銷毀。嚴禁向廢品收購部門和攤販出售內(nèi)部文件、刊物和資料。

  文件的管理制度 4

  (一)目的

  為規(guī)范管理本企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,確保符合國家相關(guān)法律法規(guī)、標準和規(guī)范,符合本企業(yè)的特點,具有實際的指導意義,制訂本制度。

 。ǘ┻m用范圍

  本制度適用于xx水泥有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度,安全操作規(guī)程及其他安全生產(chǎn)文件的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等管理。

 。ㄈ┮(guī)范性引用文件

  《文件控制程序》

 。ㄋ模┞氊

  1.總經(jīng)理負責組織制定、審核、簽發(fā)并落實本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和、崗位安全操作規(guī)程和崗位生產(chǎn)責任制。

  2.生產(chǎn)技術(shù)處負責實施對安全規(guī)章制度、崗位安全操作規(guī)程和崗位生產(chǎn)責任制文件的編制組織、審核修訂,包括與安全標準化有關(guān)的外來文件。

  3.各分廠、處室在職權(quán)范圍內(nèi)分工負責本單位的安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程和崗位生產(chǎn)責任制的編制和管理。

  (五)管理要求

  1.安全標準化文件的分類、編號

  1.1本企業(yè)的安全標準化文件主要包括:安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、崗位安全生產(chǎn)責任制、事故應(yīng)急救援預(yù)案等。

  1.2安全標準化文件的受控狀態(tài)

  安全標準化文件分“受控”和“非受控”兩種形式!笆芸亍蔽募陌l(fā)放對象為本公司與標準化運行有關(guān)的部門或個人!笆芸亍蔽募l(fā)放時其封面加蓋“受控”章,進行統(tǒng)一編號,并對持有者進行登記,必要時蓋xx水泥有限公司專用章!胺鞘芸亍蔽募贿M行編號和記錄,可作為一次性文件提供給顧客,發(fā)出后不再進行管理。

  1.3安全標準化文件的編號規(guī)則:

  1.3.1公司自行編制的安全標準化文件的編號規(guī)則:

  注:

  “WNXN”,是“xx水泥有限公司”的代碼

  “WN”是,“威寧”的拼音第一個字母縮寫;

  “XN”,指公司名稱“西南”;

  “R”是指“記錄”;

  “AQ”,指各安全文件的編號,安全生產(chǎn)規(guī)章制度WNXN-AQZD,操作規(guī)程WNXN-CZGC,安全責任制WNXN-AQZRZ等開始編,需保留文件控制的相關(guān)記錄。

  1.3.2國家行業(yè)地方等標準采用原編號。

  2.安全標準化文件的編制

  2.1生產(chǎn)技術(shù)處負責組織編寫《安全生產(chǎn)管理制度匯編》,包括《應(yīng)急救援預(yù)案》《崗位安全操作規(guī)程》《崗位安全生產(chǎn)責任制》等文件的編寫,按照安全標準化的13個要素進行分解,各分廠、處室按照職權(quán)范圍負責本部門所涉及的安全標準化要素進行安全文件的編寫。

  2.2 《安全生產(chǎn)管理制度匯編》至少包含下列內(nèi)容:安全目標管理、安全生產(chǎn)責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工(單位)管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等。

  2.3制度內(nèi)容要符合國家相關(guān)法律、法規(guī),標準和規(guī)范,應(yīng)符合本企業(yè)的實際,不能照抄照搬。

  2.4制度的編寫人員應(yīng)了解國家相關(guān)法律、法規(guī),標準和規(guī)范,熟悉本企業(yè)的組織架構(gòu)和管理特點,確保合規(guī)性。制度的格式建議包括以下內(nèi)容:目的、適用范圍、規(guī)范性引用文件、職責、管理要求、記錄等。

  2.5 《崗位安全操作規(guī)程》要涵蓋本企業(yè)的所有崗位(或設(shè)備),內(nèi)容要基于特定的危險源(危害因素)辨識和風險分析評價和控制。其格式建議包括以下內(nèi)容:目的、范圍、主要風險及控制措施、操作規(guī)程、安全注意事項、應(yīng)急處置、附件等。

  2.6應(yīng)急預(yù)案的編寫應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導則》的要求,應(yīng)按規(guī)定評審,并報安監(jiān)部門備案。

  3.安全標準化文件的會簽

  3.1安全標準化文件草稿編制結(jié)束后,生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)將草稿發(fā)放到相關(guān)部門,或組織相關(guān)部門、人員討論,廣泛征求各部門人員的意見。

  3.2各部門人員提出的意見,生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)做好記錄,斟酌采納后融入到其中。

  4.安全標準化文件的審批

  4.1《安全生產(chǎn)管理制度匯編》由生產(chǎn)技術(shù)處組織編寫,生產(chǎn)技術(shù)處負責人審核后報請主管領(lǐng)導,由總經(jīng)理批準。

  4.2各部門負責編制的安全標準化文件由各單位自行起草,生產(chǎn)技術(shù)處負責人審核后報請主管領(lǐng)導,公司總經(jīng)理批準。

  4.3安全標準化文件在發(fā)布前,審核時規(guī)定發(fā)放范圍。

  4.4各分廠、處室負責人負責審核部門起草的文件,報公司總經(jīng)理批準。

  5.安全標準化文件的發(fā)布

  5.1受控文件由行政人事處根據(jù)文件的發(fā)放范圍統(tǒng)一發(fā)放。

  5.1.1公司重要安全文件、制度由行政人事處文件發(fā)放程序發(fā)放,發(fā)放途徑通過公司OA或ERP管理信息平臺發(fā)放到相關(guān)部門,相關(guān)部門應(yīng)及時查閱,獲取存檔。

  5.1.2一般的安全文件,由擬定文件部門,按文件發(fā)放程序發(fā)放,發(fā)放途徑通過公司OA或ERP管理信息平臺發(fā)放到相關(guān)部門或本部門,相關(guān)部門或本部門應(yīng)及時查閱,獲取存檔。

  5.2安全標準化文件發(fā)放應(yīng)在《文件發(fā)放/回收登記表》上登記,受控文件應(yīng)記錄發(fā)放號,并有文件接收人簽名,保留發(fā)放記錄。

  5.3各分廠編制的安全生產(chǎn)管理制度及崗位安全操作規(guī)程應(yīng)由行政人事處發(fā)放到相關(guān)崗位,并組織培訓考核,保留記錄資料。

  5.4安全標準化文件應(yīng)以公司正式文件發(fā)布。

  5.5各分廠、處室應(yīng)嚴格按照安全標準化文件的要求執(zhí)行。

  6.安全標準化文件的'使用

  6.1文件使用人的受控文件破損嚴重影響使用時,應(yīng)向辦公室辦理更換手續(xù),交回破損文件,補發(fā)新文件。補發(fā)新文件,分發(fā)號不變。

  6.2文件使用人丟失受控文件應(yīng)向行政人事處報告,說明丟失原因,經(jīng)原批準人批準后補發(fā)新文件。

  6.3行政人事處保存相關(guān)《受控文件目錄》。

  7.安全標準化文件的評審

  7.1公司每年至少組織一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程、崗位安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況及適用情況進行全面檢查和評估,并編寫評估報告。

  7.2個別文件因可操作性等原因需要臨時評審的,由使用單位提出,生產(chǎn)技術(shù)處負責組織安全標準化文件評審,以確定是否需要修改。

  7.3出現(xiàn)下列情況時,評審工作可以立即開展,確保安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性和有效性:

  7.3.1國家安全生產(chǎn)新的法律法規(guī)標準及其他要求在官方媒體公布或通過文件精神下達時。

  7.3.2省市等上級部門安全生產(chǎn)行政管理部門新下發(fā)的安全管理相關(guān)文件通知時。

  7.3.3公司新工藝新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品和新方法的投入使用時。

  7.3.4當發(fā)生事故時,工藝技術(shù)材料等發(fā)生變更時。

  7.3.5企業(yè)發(fā)生并購重組時。

  8.安全標準化文件的修訂

  8.1制定文件修訂的計劃,并根據(jù)文件評審結(jié)果、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例和績效評定結(jié)果等,對安全生產(chǎn)規(guī)章制度及崗位安全操作規(guī)程進行修訂,確保其有效和適用;

  8.2安全標準化文件需要更改時,應(yīng)有文件更改人書面說明原因及更改內(nèi)容;重大更改(如技術(shù)等)還應(yīng)附有充分的理由和依據(jù),經(jīng)單位負責人簽字,文件主管部門審核后,報原文件批準人批準。原批準人發(fā)生變化或其職能發(fā)生變化時,應(yīng)報接替其職能的人員批準。

  8.3安全標準化文件經(jīng)修改后應(yīng)注明修改狀態(tài),自0開始順序編號,修改頁超過2/3時應(yīng)換版。

  8.4安全標準化文件的換版和文件的作廢及銷毀要進行登記。

  9.安全標準化文件的管理

  9.1經(jīng)批準的文件應(yīng)按文件的編號規(guī)則予以編號登記。文件起草部門應(yīng)將文件原稿和批文交辦公室保存。以媒體形式存放文件應(yīng)加密/將磁盤標識存檔。

  9.2需臨時借閱安全標準化文件時,應(yīng)經(jīng)安全文件管理部門負責人批準并予以登記,借閱者應(yīng)在規(guī)定的日期時間內(nèi)歸還文件。文件原稿不對外借閱。

  9.3文件復印和拷貝需填寫申請單,由行政人事處負責人批準后執(zhí)行。未經(jīng)批準任何人不得擅自打印復印和拷貝。

  文件的管理制度 5

  一、為規(guī)范公司檔案管理,增強公司檔案的實用性和有效性,特制定本制度。

  二、歸檔范圍:公司的規(guī)劃、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。

  三、檔案管理員的職責:

  1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策。嚴格遵守《檔案管理法》。

  2.積極參加檔案工作的對外協(xié)作活動。

  3.集中統(tǒng)一管理公司各類檔案資料,努力學習檔案專業(yè)知識,不斷提高檔案管理水平。

  4.定期檢查檔案,做到檔案無霉變、褪色、塵污、破損及蟲蛀,無失、泄密事件。

  5.做好借閱和利用效果登記;做好檢查、借閱、回收、整理歸檔工作;做好分類和綜合工作。

  6.保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

  四、檔案的借閱

  1.因工作需要,公司員工需借閱檔案時,由部門經(jīng)理核批。

  2.公司檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準。總經(jīng)理因公外出時可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批。

  3.檔案借閱者必須做到:

  ①愛護檔案,保持整潔,嚴禁涂改。

 、谧⒁獍踩C埽瑖澜米苑、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

  五、檔案的銷毀

  1.公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。

  2.當某些檔案到了銷毀期時,由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

  3.凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀;一般的`檔案資料,由總經(jīng)理辦公室主任批準后方可銷毀。

  4.經(jīng)批準銷毀的公司檔案,檔案管理員須認真核對,將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。

  5.在銷毀公司檔案資料時,必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。

  文件的管理制度 6

  為了控制公司文件發(fā)放的適當范圍、作廢文件的及時回收,確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性,特制定本規(guī)定。

  1、文件的發(fā)放:

  (1)財務(wù)部、生產(chǎn)部、營銷部辦公室以本部門名義構(gòu)成且在本部門管轄范圍內(nèi)發(fā)放的文件,各自安排發(fā)放和回收。需要在公司各橫向關(guān)聯(lián)部門之間發(fā)放實施的文件,由辦公室安排專人統(tǒng)一發(fā)放和回收。

  (2)各部門需辦公室安排發(fā)放文件時,務(wù)必將文件打印并復印好,由部經(jīng)理書面寫明發(fā)放范圍、發(fā)放時間并簽名后送綜合管理部,由辦公室主任安排文件發(fā)放人予以發(fā)放。

  (3)任何文件,發(fā)放人須建立“文件發(fā)放回收登記表”。發(fā)放到各部門的所有文件,由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在,由部門在場人員簽名代收。代收人務(wù)必負責及時將文件轉(zhuǎn)給部門負責人。需個人接收的文件由部門內(nèi)部建立“文件發(fā)放回收登記表”,并由個人親自簽字接收。

  (4)需發(fā)放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學習材料等),發(fā)放人只需發(fā)放到相關(guān)正科長級管理人員,再由正科長級管理人員安排發(fā)放到相關(guān)個人。

  2、文件的更改:

  (1)任何原因造成文件的個別字句需要更改,且更改后不影響整個文件版面的整潔美觀,由原編制構(gòu)成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數(shù)據(jù)性或原則性的須報直屬部經(jīng)理簽字認可),連同編制構(gòu)成部門負責人的私章送原發(fā)放人,由原發(fā)放人根據(jù)原發(fā)放范圍及存檔予以更改。

  (2)文件發(fā)放人根據(jù)更改字數(shù)多少和繁簡狀況,可到現(xiàn)場為原件人更改,也能夠收回后予以更改,再返還給原收件人。但在更改時務(wù)必用雙線劃掉原字句,在劃掉的字句對應(yīng)上方行距空間寫上新字句,并在更改處蓋上原編制構(gòu)成部門負責人的私章。

  3、文件的換頁:

  (1)任何原因造成文件單頁大面積修改,需換頁的,由原編制構(gòu)成將需修改頁面進行修改并打印、復印好,由其部門負責人書面寫明換頁狀況(屬數(shù)據(jù)性、原則性修改須部經(jīng)理簽字認可)送原文件發(fā)放人,由原文件發(fā)放人根據(jù)原發(fā)放范圍予以換頁。

  (2)所有需換頁的文件,由文件發(fā)放人統(tǒng)一換頁并注明執(zhí)行時間,將原頁銷毀。

  4、文件的回收、作廢:

  (1)因公司制度匯總、部門調(diào)整、規(guī)劃變化等原因,造成原文件資料與新文件資料重復、沖突而失效的,由匯總部門或新文件編制構(gòu)成部門負責人,安排原發(fā)放人予以回收。

  (2)文件發(fā)放人在回收文件時,務(wù)必持“文件發(fā)放回收登記表”由原接收人在登記表相關(guān)欄內(nèi)簽名后回交。

  (3)每年12月下旬,由辦公室通知各部門,對本年度平時未統(tǒng)一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。

  (4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室,由辦公室主任統(tǒng)一安排銷毀。

  5、其它規(guī)定:

  (1)任何部門以公司名義構(gòu)成的文件討論稿或正式稿,務(wù)必發(fā)放到董事長兼總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、公司各職能部門負責人及其他相關(guān)聯(lián)人員,以便了解公司政策方向,根據(jù)公司各方面狀況系統(tǒng)地進行修改,確保接口部門的.相互配合。

  (2)無論部門或公司發(fā)放的文件在發(fā)放前都務(wù)必在檔案室存檔備案。

  (3)任何文件相關(guān)部門負責人接收后務(wù)必領(lǐng)學或傳達應(yīng)執(zhí)行的員工,認為有必要復印下發(fā)到相關(guān)員工時,須向原發(fā)放部門提出申請,由原發(fā)放部門復印按發(fā)放程序予以發(fā)放。不得私自復印下發(fā),避免文件使用范圍失控,造成有效和無效版本的混淆。

  (4)所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關(guān)部門需留存?zhèn)洳樽C明的,發(fā)放人只需蓋上作廢章即可,不予收回,但檔案管理員務(wù)必在“作廢文件”檔案欄目登記注明,妥善保管,以便備查。

  文件的管理制度 7

  1.目的:為適應(yīng)當前信息系統(tǒng)管理需要,充分節(jié)約紙張辦公,公司文件采用山西四建網(wǎng)站、飛信平臺、電子郵箱等電子文件的形式進行傳遞和管理。使文件能及時傳遞到使用場所,確保文件的適用性、有效性,防止失效或作廢文件的.使用。

  2.適用范圍:適用于公司、分公司、項目部文件管理過程。

  3.職責

  3.1董事長負責批準企業(yè)綜合管理手冊。

  3.2總經(jīng)理負責批準各系統(tǒng)管理分手冊。

  3.3公司各分管領(lǐng)導對本系統(tǒng)文件進行審批,管理者代表負責審核各管理手冊中質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全標準有關(guān)內(nèi)容。

  3.4公司辦公室負責對公司紅頭文件和上級來文的管理,負責對集團公司及各單位文件的收發(fā)統(tǒng)一控制管理。

  3.5企業(yè)管理部負責組織企業(yè)管理手冊的編寫,組織文件接口討論,負責其發(fā)放、使用、更改、作廢、回收、換版、存檔等管理工作;定期評審各項管理制度、管理辦法、實施細則等管理性文件的適用性,負責山西四建網(wǎng)站及飛信平臺上發(fā)布的電子文件的管理和電子郵箱地址的管理工作。

  3.6公司各職能部門負責編制和修訂本系統(tǒng)的管理手冊、負責本部門出臺的各項管理制度、管理辦法、實施細則、作業(yè)指導書、目標指標等管理性文件的會簽、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收、換版、存檔,并組織實施與管理。

  3.7各職能部門識別出適用的法律法規(guī)標準規(guī)范及其他要求,盡量在網(wǎng)絡(luò)中查找,并下載,由企業(yè)管理部上傳到山西四建網(wǎng)站,資源共享。質(zhì)量監(jiān)控部、安全監(jiān)控部、技術(shù)管理部每年發(fā)布一次與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、技術(shù)相關(guān)的適用法律法規(guī)及其他要求清單。

  3.8公司職能部門、分公司、項目部設(shè)專兼職文件管理員對文件進行接收、發(fā)放等管理;

  3.9分公司辦公室負責收集各項目部郵箱地址,并及時將文件傳遞到文件的使用場所。

  文件的管理制度 8

  機要文件是傳遞黨中央、國務(wù)院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。

  一、辦理程序

  (一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見報主要領(lǐng)導或主持工作的領(lǐng)導簽批,文件應(yīng)于當日處理,電報、急件隨到隨處理。

  (二)按領(lǐng)導簽批的范圍進行傳閱。

  (三)需辦理的',按局領(lǐng)導指示及時傳閱有關(guān)科室辦理。

  (四)歸檔,交上級部門。

  二、傳閱

  (一)傳閱文件要嚴格履行登記手續(xù),按照文件閱讀范圍進行傳閱。

  (二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。

  (三)對局領(lǐng)導閱后所作的批示,要及時通知有關(guān)科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。

  三、保密

  (一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規(guī)定,做到不該說的不說。

  (二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。

  (三)借閱機密、秘密級文件,需經(jīng)辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經(jīng)分管領(lǐng)導批準。

  (四)各級領(lǐng)導要嚴格執(zhí)行領(lǐng)導保密規(guī)定,不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。

  (五)涉密文件,不得復制或摘抄。

  四、歸檔

  (一)傳閱和辦理完畢的文件,應(yīng)及時清理收回,分類整理,持續(xù)整潔、清潔。

  (二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應(yīng)及時送交機要室登記歸檔。

  (三)干部出差、調(diào)動工作或離退休時務(wù)必將自己使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。

  (四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。

  文件的管理制度 9

  一、物業(yè)部服務(wù)中心管理員專職負責服務(wù)中心所有文件(通知、命令、公函、總結(jié)、報告、通報、會議記要等)及資料(技術(shù)圖紙、手冊、個人簡歷、員工檔案、市府法規(guī)、車輛檔案、戶口檔案等)的存檔,收集和保管。

  二、任何人借閱上述文件資料,須登記日期、用途、經(jīng)手人及歸還日期。

  三、屬機密文件的要妥善保管,不準散播內(nèi)容,不準給未經(jīng)領(lǐng)導批準的人員翻閱,不準復印,不準帶離辦公室。

  四、員工個人檔案屬秘密材料,他人無權(quán)翻閱,保管人員也不得將這些資料擅自給他人過目。

  五、文件資料要進行合理歸檔,歸檔要注意整齊,歸檔前要先把資料分類,無論是按字母順序,還是按內(nèi)容,按時間等形式分類,其目的都是為了查找迅速方便,因此都必須在檔案夾里清楚標明。

  六、要經(jīng)常進行清理歸檔,以免資料堆積混亂,對過期的文件資料要急時清理,無保存必要的`材料,經(jīng)物業(yè)部領(lǐng)導批準可做銷毀處理。

  文件的管理制度 10

  一、總則

  1、為提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)文書處理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我企業(yè)實際情況,特制定本制度。

  2、文件管理內(nèi)容包括:上級政府部門函、電、來文,同級合作企業(yè)函、電、來文,本企業(yè)上報、下發(fā)的各種文件、資料。

  3、本企業(yè)各類文件統(tǒng)一由辦公室歸口管理。

  二、發(fā)文管理

  1、凡以我公司名義上報或下發(fā)的文件(報告、請示、紀要、通知、函件等),由承辦部門擬稿,送辦公室核稿,經(jīng)辦公室核稿后送總經(jīng)理簽發(fā)。

  2、經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)的文件由辦公室統(tǒng)一登記、分類編號并保留一份原件存檔。

  3、發(fā)出的文件、傳真應(yīng)追蹤落實對方是否收到,對沒有收到的應(yīng)及時進行補發(fā)或改用其他方式發(fā)送。

  4、所有由辦公室發(fā)出的傳真、文件等應(yīng)統(tǒng)一登記,并標注發(fā)送單位、日期,由發(fā)件人簽名。其他部門自主發(fā)送的,由發(fā)送部門自行負責。

  5、發(fā)文辦理工作程序:

 。1)擬稿:公司公文、日常業(yè)務(wù)和事務(wù)性的文件由各涉及到的職能部門負責擬稿,擬稿要求內(nèi)容要情況屬實、觀點明確、條理清楚。

 。2)核稿:核稿是指由擬稿部門經(jīng)理對擬好的文稿進行審查、核對、修改,為簽發(fā)做好準備。

 。3)會簽:凡公文涉及到其他部門有關(guān)事宜,需給有關(guān)部門會簽。有關(guān)部門會簽后送辦公室主任處對公文進行復核,復核的主要內(nèi)容為是否已協(xié)商、會簽;文種、公文格式是否正確等。

 。4)簽發(fā):以公司名義報送的所有公文一律送總經(jīng)理簽發(fā)。簽發(fā)公文時如有修改,應(yīng)在原文上圈改并簽署姓名和日期。

  (5)發(fā)文登記:此時的`發(fā)文登記是指對待發(fā)文稿進行復核,重點看審批簽發(fā)手續(xù)是否完備,附件是否齊全,格式是否統(tǒng)一、規(guī)范,符合要求的文稿由辦公室根據(jù)領(lǐng)導簽署意見成文稿的內(nèi)容,并對待發(fā)文稿進行編注發(fā)文字號,確定份數(shù)后印制。

 。6)用。河糜∈侵皋k公室對已印制好的公文進行蓋章。

 。7)存檔:在發(fā)文辦理流程結(jié)束后,檔案管理人員按照文書檔案的歸檔要求對所發(fā)公文進行存檔(應(yīng)包含底稿、正文兩份,及有關(guān)電子文檔,并定期將電子檔備份到專門的硬盤)。沒有歸檔和存查價值的公文,經(jīng)過鑒定和總經(jīng)理批準可以定期銷毀,銷毀秘密公文應(yīng)當進行登記,由二人監(jiān)銷,保證不丟失、不漏銷。

  三、收文管理

  1、所有發(fā)至本企業(yè)的文件(含傳真和政府部門傳達的公文、業(yè)務(wù)往來文件等),由辦公室統(tǒng)一簽收、登記、編號,送總經(jīng)理閱示或送有關(guān)部門辦理,為避免文件擠壓,一般應(yīng)在當天完成送閱。

  2、接收傳真應(yīng)明確來文單位、接收人或部門,辦公室接收后負責轉(zhuǎn)交,并由接收人簽收。

  3、外出辦公帶回的文件及資料應(yīng)及時向總經(jīng)理上報或移交辦公室,直接上報總經(jīng)理的根據(jù)總經(jīng)理指示辦理,移交辦公室的由辦公室根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)向上級報告或指定專人、轉(zhuǎn)交其他有關(guān)部門辦理,并由辦公室保留原件或復印件存檔。

  4、辦公室收到文件,應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)全面統(tǒng)籌,送總經(jīng)理批示或交有關(guān)部門閱辦。需要辦理的公文,經(jīng)請示總經(jīng)理后辦理,根據(jù)文件內(nèi)容、總經(jīng)理批示予以催辦。

  5、已交辦公室存檔的文件在借閱中應(yīng)嚴格遵守傳閱規(guī)定和保密范圍,所有文件如需外借或復印必須辦理文件借閱手續(xù),經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借閱。

  6、個人或部門閱讀文件應(yīng)抓緊時間,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借給其他人,閱讀完后應(yīng)及時交還給檔案管理員。

  7、收文辦理工作程序:

 。1)簽收:簽收是指收件人在對方的公文投遞單或送文簿上簽字,表示收到。公司所有公文由辦公

  室簽收、拆封,對需納入收文辦理的,應(yīng)統(tǒng)一進行收文登記。

  (2)收文登記:收文登記是指對收進的公文進行注冊、編寫收文號等。將收到的文件先按來文機關(guān)或部門進行分類按收文日期、收文序號、來文單位、來文字號、文件標題、份數(shù)、等逐項進行登記。

 。3)擬辦:在收文登記后,由辦公室人員送辦公室主任處審核,符合有關(guān)規(guī)定的,辦公室應(yīng)根據(jù)文件的內(nèi)容、性質(zhì)、緩急程度提出辦理意見和建議,送請總經(jīng)理批示后交有關(guān)部門辦理。

 。4)批辦:批辦是指總經(jīng)理對收文的辦理寫出指示性意見,并指定辦理部門和傳閱范圍。

 。5)承辦:承辦是指按照總經(jīng)理的批辦意見,指定承辦部門及傳閱范圍。承辦部門接到需辦文件后,要認真及時辦理,急件隨到隨辦。需兩個以上部門承辦的文件,主辦部門要主動會同相關(guān)部門協(xié)商辦理,并負責回復辦理結(jié)果。

 。6)催辦:催辦是指根據(jù)總經(jīng)理的批辦意見,由辦公室督促承辦部門盡快上報辦理結(jié)果。

 。7)注結(jié):文件辦理完畢,應(yīng)在《收文登記簿》或公文處理單上注結(jié),注明辦理日期,并簡要寫明辦理結(jié)果。

 。8)存檔:在收文辦理結(jié)束后,應(yīng)根據(jù)公文的相互聯(lián)系、特征和保存價值分類整理立卷,要保證檔案的齊全、完整。沒有存檔和查存價值的公文,經(jīng)過鑒定和總經(jīng)理批準,可以定期銷毀,銷毀秘密公文應(yīng)當進行登記,由二人監(jiān)銷保證不丟失、不落銷。

  四、保密文件管理

  1、嚴格遵守保密制度,保密資料統(tǒng)一由檔案管理員收發(fā)、傳遞、銷毀等,并嚴格把關(guān)。

  2、制發(fā)保密文件時,經(jīng)辦人要根據(jù)文件、資料的內(nèi)容和定密范圍,標明密級、保密期限,確定發(fā)送范圍、數(shù)量,報送總經(jīng)理審批后印發(fā)。

  3、借閱、復印保密文件、保密資料必須嚴格履行審批登記手續(xù),嚴禁將保密資料保密文件拿到其他營業(yè)性場所復印。

  4、對保密文件、保密資料要定期清查,一般每季度清查一次。年終進行全面清查、核對,發(fā)現(xiàn)欠缺要及時追查,防止丟失。

  五、文件的銷毀

  1、對于多余、重復、過期和無保存價值的文件,辦公室應(yīng)定期清理造冊,按照公司有關(guān)規(guī)定,辦理銷毀手續(xù)報總經(jīng)理批示。

  2、經(jīng)審核同意銷毀的文件,應(yīng)在檔案管理員和辦公室主任的共同監(jiān)督下進行銷毀。

  六、附則

  1、本制度由公司辦公室負責解釋。

  2、本制度自發(fā)文之日起實施。

  文件的管理制度 11

  辦公室文件管理規(guī)定

  第一條:文件是傳達貫徹上級指示、精神,請示和答復問題,指導或商洽工作的重要工具。

  第二條:文件實行統(tǒng)一管理;公文的管理,要做到規(guī)范、準確、及時、安全。

  第三條:對文件中涉及公司應(yīng)保密的事項,必須嚴守機密,不準隨便向他人泄露。

  第四條:辦公室文件等級擬定為:機密文件、一般文件。機密文件打印由總經(jīng)辦指定負責人打印,機密文件只印一份,由起草人送有閱文資格的人員傳閱,閱完后由起草人收回歸檔。文件等級,由發(fā)文部門的主管領(lǐng)導根據(jù)文件內(nèi)容確定。

  第五條:發(fā)文的程序擬定為:擬搞、審核(文件審批表)、印發(fā)(總經(jīng)辦簽章、印發(fā))、簽收(收文部門)、存檔。

  第六條:收文的處理程序為:收文、分文、傳送、歸檔。

  第七條:各級領(lǐng)導對送來的文件要及時閱批,急件的,當天批復;一般文件的',兩天內(nèi)批復。

  第八條:各級領(lǐng)導閱、批公文應(yīng)仔細認真,閱完后要簽名并注明日期,不得圈閱。需要簽署具體意見的,要明確、具體。

  第九條:公司所有發(fā)文,總經(jīng)辦應(yīng)有存檔,并將文件原稿(經(jīng)審核稿)連同相關(guān)“附件”送總經(jīng)辦存檔,有領(lǐng)導指示的,還應(yīng)附批復件。

  第十條:收文由總經(jīng)辦統(tǒng)一負責;總經(jīng)辦收文后,應(yīng)先做好歸類、登記,然后根據(jù)文件的內(nèi)容,分送相關(guān)部門/領(lǐng)導閱批;閱批完畢后,由總經(jīng)辦轉(zhuǎn)發(fā)、歸檔。第十一條:所有文件發(fā)放,一定要有登記、簽收手續(xù)。

  第十二條:如因需要,對一般文件的借閱,管理人必須讓其登記并注明借閱時間、歸還時間。

  第十三條:作廢文稿禁止隨意扔棄,須回收做妥善銷毀處理。

  第十四條:文稿一經(jīng)簽發(fā),即為定稿,未經(jīng)簽發(fā)人準許,不得擅自修改。

  文件的管理制度 12

  1、適用范圍

  本程序適用于公司范圍內(nèi)施工技術(shù)文件的編寫、審批、修改、出版、發(fā)布、管理和實施。

  2、目的

  規(guī)定施工技術(shù)文件產(chǎn)生、發(fā)布、使用、修改、保管的控制要求,旨在規(guī)范技術(shù)文件的產(chǎn)生及實施過程。

  3、技術(shù)文件分類

  3.1項目管理實施規(guī)劃/施工組織設(shè)計

  項目管理實施規(guī)劃/施工組織設(shè)計,是組織和管理工程施工總的指導性文件。應(yīng)依據(jù)施工承包合同、設(shè)計文件及施工組織設(shè)計綱要(公司投標文件)編定。經(jīng)過批準的施工組織設(shè)計作為開工的必備條件。

  3.2施工措施,是指導工程某一個分部或某一個工序施工的文件,必要時進行編制。其內(nèi)容應(yīng)突出施工重點,更具有操作性。

  3.3施工作業(yè)指導書

  是以可操作性為主要特征的技術(shù)性文件。

  3.4工藝手冊

  是某些施工技術(shù)經(jīng)過一定時間的應(yīng)用、驗證后,總結(jié)形成的典型施工/加工方法的技術(shù)文件。

  4、職責和權(quán)限

  4.1工程管理部

  負責對公司施工技術(shù)文件的全面管理和控制,并保證其適用性和正確性。

  4.2實施單位

  4.2.1工程項目部/生產(chǎn)單位、隊及施工人員,必須依據(jù)批準/指定的施工技術(shù)文件

  進行施工管理和施工操作。

  4.2.2各級工程技術(shù)人員,按相應(yīng)的分工職責,負責進行技術(shù)交底和工程施工過程的監(jiān)督、檢查工作。以保證全面、正確的`貫徹和落實技術(shù)文件的內(nèi)容。

  4.3相關(guān)部門

  各相關(guān)職能部門應(yīng)以批準/指定的施工技術(shù)文件為依據(jù),對工程項目進行管理、監(jiān)督、檢查及服務(wù)。

  5、施工技術(shù)文件的產(chǎn)生與實施管理

  5.1施工技術(shù)文件流程。(詳見圖1)

  5.2施工技術(shù)文件的編、審、批

  5.2.1項目管理實施規(guī)劃/施工組織設(shè)計由項目經(jīng)理組織、項目總工編制、機關(guān)主要生產(chǎn)職能部門會簽、工程管理部審核、主管副總經(jīng)理批準。

  5.2.2施工措施由施工隊專責技術(shù)員編制、項目總工審核、項目經(jīng)理批準。

  5.2.3施工作業(yè)指導書根據(jù)項目管理實施規(guī)劃/施工組織設(shè)計的技術(shù)資料清單、設(shè)備和材料供應(yīng)要求組織編制。

  一般作業(yè)指導書由技術(shù)員編制、項目總工審核、分公司主任工程師批準。重要和特殊的作業(yè)指導書由項目總工編寫,工程管理部審核,總工或者各專業(yè)副總批準。涉及有重大安全風險的作業(yè)指導書應(yīng)有安全責任人員審查會簽。

  帶電跨越施工作業(yè)指導書必須有項目總工和帶電跨越架搭設(shè)單位共同編寫,工程管理部、安全監(jiān)察部主任審核,公司總工程師批準。

  5.2.4工藝手冊的編制與選用

  工藝手冊中的工藝和施工方法屬成熟的工藝方法,由工程管理部組織編制,供工程中選用。選用者應(yīng)對所選用的工藝手冊進行確認簽字,并報批準,確保其選用的符合性。

  5.3出版、頒發(fā)及使用

  5.3.1工程管理部負責公司技術(shù)文件的出版、頒發(fā)和使用管理,并對出版文件備份及歸擋。

  5.3.2各施工單位批準的技術(shù)文件,由批準單位負責出版及報送公司有關(guān)職能部門備案。

  5.3.3項目工程技術(shù)文件必須報工程管理部備案。

  5.4.驗證

  5.4.1施工技術(shù)文件編制應(yīng)充分發(fā)揚技術(shù)民主,充分吸取有關(guān)專業(yè)人員和施工人員的意見,必要時應(yīng)召集有關(guān)會議聽取意見和建議。

  5.4.2施工作業(yè)指導書開始使用時,應(yīng)進行可行性驗證,確認可行后正式使用。

  5.5修改

  施工技術(shù)文件一經(jīng)批準出版后,任何單位/部門和個人,不得擅自修改。若有重大設(shè)計修改時,應(yīng)提出修改報告,由原編審批人員修改文件。

  5.6保管

  5.6.1施工作業(yè)指導書/工藝手冊是本企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的一部分,領(lǐng)用單位和個人應(yīng)在控制范圍內(nèi)登記、領(lǐng)用并負責保管。

  5.6.2領(lǐng)用人責任

  a)遵守公司有關(guān)技術(shù)保密規(guī)定,除在指定工程中使用外,不得私自向外部提供本企業(yè)出版的施工技術(shù)資料。

  b)工藝手冊是典型施工技術(shù)標準,可以長期和反復使用,領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管。需要重新印制或再版發(fā)行時,應(yīng)按重新領(lǐng)用手續(xù)登記。

  6、標識

  6.1文件編號

  施工技術(shù)文件的編號由項目部資料員依據(jù)公司程序文件的要求和檔案管理的規(guī)定確認。

  6.1責任署名

  施工技術(shù)文件應(yīng)有審批頁,由批準、審核、編寫者簽名以示責任標識。

  6.2單位署名及出版日期

  按公司文件統(tǒng)一規(guī)定格式在封面正下方標識。

  7記錄及其管理

  《技術(shù)文件審批表》由編制單位(部門)負責保管,保存期與技術(shù)文件同步。

  文件的管理制度 13

  1、目的

  運用科學有效的管理方法,規(guī)范上海分公司、各管理處對質(zhì)量體系文件的控制,從而保證質(zhì)量體系的有效運行。

  2、適用范圍

  適用于上海分公司、各管理處對質(zhì)量體系文件的建立、使用和保存等等。

  3、職責

  3.1管理部質(zhì)量主管負責所有質(zhì)量體系文件的控制。

  3.2分公司內(nèi)部使用的作業(yè)指導書由部門內(nèi)部人員編制;管理處內(nèi)部使用的作業(yè)指導書由相關(guān)人員編制。

  3.3管理者分代表和相關(guān)主管人員負責分公司內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的`審核和日常督促改進工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件。

  3.4分公司經(jīng)理負責分公司內(nèi)部和管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的批準。

  4、實施程序

  4.1質(zhì)量體系文件的建立

  4.1.1質(zhì)量手冊和程序文件。質(zhì)量手冊和程序文件由總公司質(zhì)量部統(tǒng)一編制發(fā)放,分公司管理處不得涂改。

  4.1.2管理處作業(yè)指導書

  4.1.2.1管理處作業(yè)指導書由管理處各部門相關(guān)人員編寫、排版、打印。

  4.1.2.2相關(guān)部門主管需要對作業(yè)指導書進行會審,分管副總經(jīng)理負責復審,總經(jīng)理負責審批。

  4.1.2.3質(zhì)量主管對文件進行編號及排版檢查,并辦理《作業(yè)指導書審批單》。

  a.編號方法為:

  wi-sh(xxx)-xx-xxx

  順序號

  文件類別號

  上海分公司xxx管理處代碼

  作業(yè)指導書代碼

  文件類別號有九類,分別為:fa(物業(yè)管理方案)、zh(綜合管理)、gc(房屋、設(shè)施、設(shè)備)、ag(消防、安管、車輛管理)、hj(環(huán)境管理)、kh(客戶服務(wù)、

  社區(qū)文化)、jy(經(jīng)營、財務(wù)管理)、bm(部門工作指導)、st(食堂)。

  b.排版格式見總公司《體系文件控制程序》。

  4.1.2.4對于分公司各個部門的編號劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場部,33-04為工程部,33-05為財務(wù)部,33-06為凱迪克大廈管理處。

  4.1.3物業(yè)管理方案

  4.1.3.1《物業(yè)管理方案》由各項目管理處負責編寫。

  4.1.3.2管理者分代表負責《物業(yè)管理方案》的審核,總經(jīng)理復審后報總公司主管領(lǐng)導批準。

  4.1.3.3質(zhì)量主管對《物業(yè)管理方案》進行編號、排版和打印。

  4.2質(zhì)量體系文件的修改

  4.2.1在質(zhì)量體系文件的建立過程中,對審核和批準不通過的質(zhì)量體系文件要進行修改或重新編寫。

  4.2.2對投入使用的質(zhì)量體系文件修改需經(jīng)過審批,審批權(quán)限參照文件建立審批權(quán)限。

  4.2.3文件修改時,由提出人填寫《體系文件修改申請單》,經(jīng)原文件審批人員審批后,由質(zhì)量主管將修改的內(nèi)容加到正式文件中。

  4.2.4文件內(nèi)容修改后,對修改某頁要將修改狀態(tài)在《文件修改狀態(tài)頁》中注明。

  4.2.5當文件修改超過5次或修改內(nèi)容較多時,應(yīng)換版。

  4.3質(zhì)量體系文件的使用

  4.3.1作業(yè)指導書的編制人員負責向文件執(zhí)行人員進行文件解讀和培訓,并對文件實施的情況進行檢查,質(zhì)量主管負責建立《體系文件目錄》。

  4.3.2所有質(zhì)量體系文件在使用中要保持版面清潔。

  4.4質(zhì)量體系文件的發(fā)放

  4.4.1質(zhì)量體系文件發(fā)放方式:質(zhì)量體系文件發(fā)放給相關(guān)業(yè)務(wù)部門時,質(zhì)量主管先將質(zhì)量體系文件目錄發(fā)放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質(zhì)量主管將其選定的文件內(nèi)容復印發(fā)放給相關(guān)部門。

  4.4.2質(zhì)量體系文件的發(fā)放需建立相應(yīng)的《受控文件發(fā)放記錄表》,由領(lǐng)用人簽名登記。

  4.4.3除外來文件以外,發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件需在文件每頁的右上方(表格除外)加蓋紅色受控文件章。

  4.5質(zhì)量體系文件的借閱

  4.5.1除公司領(lǐng)導外,其他人員借閱質(zhì)量體系文件均需經(jīng)過質(zhì)量主管的批準,并填寫《文件借閱登記表》。

  4.5.2借出和歸還文件時,必須辦理清點手續(xù),由質(zhì)量主管和借閱者當面核對清楚。

  4.5.3未經(jīng)批準不得對質(zhì)量體系文件進行復制。

  4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應(yīng)措施,并追究當事者責任。

  4.6質(zhì)量體系文件的保存

  4.6.1管理處作業(yè)指導書保存一份原件,作業(yè)指導書的電子文檔要做備份。

  4.6.2質(zhì)量手冊、程序文件及管理處作業(yè)指導書原件存放于管理部文件架內(nèi),應(yīng)排列整齊,以便查找。發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。

  4.6.3文件存放應(yīng)做到防火、防盜、防潮、防蟲、防塵。

  4.6.4作廢的質(zhì)量手冊、程序文件要交還總公司質(zhì)量部,不得自行銷毀。

  4.6.5分公司、各管理處的作業(yè)指導書因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,

  但須保存一份加蓋作廢章的作廢文件原件。對作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。

  5、質(zhì)量要求

  所有質(zhì)量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規(guī)定進行管理。管理處的作業(yè)指導書還需按照本文件的規(guī)定進行控制。

  6、監(jiān)督檢查

  總經(jīng)理負責按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對質(zhì)量體系文件的控制進行監(jiān)督和檢查。

  7、改進分析

  本文件的使用過程中如發(fā)現(xiàn)不適用的應(yīng)及時修改,以保證質(zhì)量體系文件控制的有效性。

  8、記錄、標識

  8.1 《作業(yè)指導書審批單》

  8.2 《文件借閱登記表》

  8.3 《受控文件發(fā)放記錄表》

  8.4 《作廢文件保存清單》

  8.5 《文件修改狀態(tài)頁》

  8.6 《體系文件目錄》

  8.7 《體系文件修改申請單》

  文件的管理制度 14

  

  1、目的

  通過對外來文件的有效管理,以保證分公司現(xiàn)場使用的外來文件都是最新版本的有效文件。

  2、適用范圍

  分公司收到的上級公司或政府部門頒發(fā)的各類法律、法規(guī)、條例,須引用或參考的標準、合同、用戶提供的圖樣和技術(shù)要求、詳細的工作文件等。

  3、職責

  3、1行政部負責收集、整理國家政策、法律、法規(guī)等行政性文件。

  3、2工程部負責收集、整理國家標準、行業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程等技術(shù)性文件。

  3、3物業(yè)部負責收集、整理服務(wù)收費、城建管理等行業(yè)性文件。

  3、4保安部負責收集、整理消防、治安管理等法律法規(guī)文件。

  3、5分公司總經(jīng)理負責批準外來文件在分公司的.執(zhí)行。

  4、實施程序

  4、1文件的識別

  4、1、1根據(jù)文件的種類,分為國家法律法規(guī)文件、國家標準和行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標準等。

  4、1、2相關(guān)部門分別負責將與分公司業(yè)務(wù)范圍有關(guān)的文件整理出行政性/技術(shù)性/行業(yè)性/法律法規(guī)外來文件目錄。目錄應(yīng)列明文件編號、名稱、發(fā)布日期。

  4、2文件的轉(zhuǎn)換

  行政性/技術(shù)性/行業(yè)性/法律法規(guī)文件目錄,分別由行政部、工程部、物業(yè)部和保安部經(jīng)理簽署審核,由分公司總經(jīng)理批準。

  行政部負責把批準轉(zhuǎn)換的外來文件原件收集歸檔,并編制《外來文件清單》。

  4、3控制發(fā)放

  行政部對所需要使用的文件加蓋受控章,并負責發(fā)放、借閱和保管,做好發(fā)放和借閱登記。當外來文件發(fā)生版本更替時,行政部負責更新《外來文件清單》。及時發(fā)放新版文件,收回舊版文件,并加蓋作廢章后銷毀或處置。

  5、相關(guān)文件和質(zhì)量記錄表格

  5、1《外來文件清單》

  5、2《公文處理辦法》

  5、3《文稿簽發(fā)單》

  5、4《文件閱辦單》

  5、5《發(fā)放文件登記表》

  5、6《文件借閱登記表》

  文件的管理制度 15

  1、目的:

  為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化管理,做好公司文件管理工作,確保使用文件的統(tǒng)一性和有效性,使之規(guī)范化和制度化,特制定本制度。

  2、適用范圍:

  本制度適用于公司所有文件的管理。

  3、定義:

  公司文件是傳達方針政策,發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。

  4、文件處理程序:

  公司各部門都應(yīng)堅持實事求是、尊重客觀、理論聯(lián)系實際、認真負責的工作作風,努力提高文件質(zhì)量和處理效率。文件處理必須做到準確、及時、安全,嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。

  4.1總裁辦負責公司行政文件的編制、發(fā)放、登記、存檔、更改、回收、作廢等管理工作。

  4.2公司各職能部門負責本部門的文件編制、編號、登記、存檔、更改和專用文件的管理,發(fā)放文件必須在總裁辦備份存檔,并接受總裁辦的檢查與監(jiān)督。

  5、文件分類:公司的公文主要可分為以下類:

  5.1管理制度:適用于公司各部門的規(guī)范性程序的明確,包括條例、制度、規(guī)定、管理辦法。“條例”一般應(yīng)用于系統(tǒng)性制度匯編;“制度”一般應(yīng)用于某一方面職能的明確;“規(guī)定”應(yīng)用于一項具體工作的明確;“管理辦法”一般是對條例、制度或規(guī)定的細化性操作程序明確。

  5.2工作通知:適用于轉(zhuǎn)發(fā)上級文件,批轉(zhuǎn)下級文件,要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項;

  5.3人事通知適用于公司人員錄用、晉升、調(diào)動、降職、獎懲等事項的公布。

  5.4工作報告適用于下級因為某項工作對上級進行匯報請示的行文。

  5.5會議紀要適用于公司各級會議進行的記錄的文件。

  5.6對外發(fā)函適用于公司因某項事情對外部機構(gòu)或個人發(fā)送的文件。

  5.7決定、決議:對重要事項或重大行動做出安排,用“決定”;經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項,用“決議”。

  5.8通報:表彰先進,批評錯誤,傳達重要信息。

  5.9請示:向上級請求批示與批準,用“請示”。

  5.10批復:答復請示事項用“批復”。

  6、文件格式:

  6.1公司所有文件采用A4豎版模式,四周頁邊距設(shè)置為2.5CM,頁腳設(shè)置為1.5CM,采用數(shù)字形式;6.2文件首頁頂部添加公司徽標和中英文名稱。

  6.3文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位(部門)、抄報(送)單位(部門)等部分組成;

  6.4文件標題使用華文中宋體小二號,其他均使用宋體五號,1.5倍行距。標題與公司徽標間空一行;標題下方靠右為發(fā)文編號;發(fā)文編號與正文之間可空一行;正文中小標題可使用粗體;章節(jié)段落之間可空一行;文件落款位置偏右,正文與落款之間空二行;有附件的文件,附件在文本正文后落款前列出,與正文間隔一行、與落款間隔二行。

  6.5發(fā)文字號包括代號、年號、順序號;公司各類文件須統(tǒng)一編制發(fā)文編號,編號數(shù)字不分按年度時間順序排序。

  6.5.1公司級發(fā)文瑞普總字【xx】號,一般適用公司級重大決定、戰(zhàn)略、管理制度等方面發(fā)文,其他各部門發(fā)文為該部門為主要責任的相關(guān)工作文件,一般不具有全局性。 6.5.2人事任免類發(fā)文瑞普人字【xx】號

  6.5.3總裁辦發(fā)文瑞普辦字【xx】號

  6.5.4財務(wù)部發(fā)文瑞普財字【xx】號

  6.5.5研發(fā)部發(fā)文瑞普研字【xx】號

  6.5.6質(zhì)管部發(fā)文瑞普質(zhì)字【xx】號

  6.5.7營銷中心發(fā)文瑞普銷字【xx】號

  6.6簽發(fā)人:制度類和通知類文件在落款處上方應(yīng)加“簽發(fā)人”項目,由相關(guān)負責人手寫簽名。文件底部應(yīng)添加與文字頁面等寬兩橫線,兩橫線間下添加“報送、發(fā)送、抄送、印制份數(shù)”等項目,1.5倍行距!皥笏汀睘樾枰私獯宋募腵總監(jiān)級以上領(lǐng)導,“主送”對象為該文件直接關(guān)系到的部門或人員,“抄送”對象為該文件不直接相關(guān)卻應(yīng)該了解的部門或人員。對于版面一頁稍多的文件,文檔正文部分可以適當縮小行距,使該文件保持在一頁內(nèi),但是如果不能保證蓋章生效和相關(guān)領(lǐng)導簽字,在文件的第二頁開頭可寫明此頁無正文的字樣。

  6.7密級:公司文件密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”、“內(nèi)部文件”四級,注在文件的右上角。

  6.8緊急程度:最緊急、最重要、權(quán)重最大的工作或事項,標注“緊急”或“急”字樣,經(jīng)理、主管以上人員閱辦此類文件要求引起高度關(guān)注,以最快的速度,組織最有力的資源,統(tǒng)籌安排、科學組織、協(xié)調(diào)配合、逐項落實,確保工作在規(guī)定的時間內(nèi)按期完成。

  6.9具體要求:

  6.9.1文件標題應(yīng)準確簡要概括文件的主要內(nèi)容;

  6.9.2文件中包括項目符號、文件編號、統(tǒng)計表、計劃表、序號、專用術(shù)語和百分比必須用阿拉伯數(shù)字書寫,分層標識。年月日、人名、地名、文件名稱、事物名稱等,一般不要簡稱,文件必須加蓋公司公章。

  6.9.3文件最后一頁的頁腳橫線上方有主題詞;

  6.9.4公司兩頁以上頁數(shù)文件都必須添加頁碼,位置為頁面底端,對齊方式為居中,首頁顯示頁碼,格式為默認格式;

  6.9.5文件內(nèi)容要求按章按條款依次排列,結(jié)構(gòu)完整、層次清楚;實事求是、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、標點正確、用字準確、格式規(guī)范;

  6.9.6本規(guī)定中其他未規(guī)定事宜,應(yīng)按照應(yīng)用文標準格式編輯。

  7、收文:

  7.1收文一律使用《天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司收文簿》;

  7.2外單位來文均由總裁辦指定專人收文,由總裁辦統(tǒng)一拆封、登記,由行政總監(jiān)填寫《文件閱辦單》提出處理意見后,簽收人應(yīng)于接件當日即按文件的要求報送給有關(guān)部門或領(lǐng)導,不得積壓遲誤,屬急件的,應(yīng)在接件后即時報送。

  7.3文書處理工作:

  7.3.1文書處理包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦、簽收、保管、立卷歸檔等程序;

  7.3.2部門文件平時的管理,要求實行分類管理,文件夾側(cè)面標題設(shè)置為4個字,添加公司徽標和英文簡稱。如:行政管理、公司制度、公司證件、數(shù)據(jù)統(tǒng)計。文件夾內(nèi)設(shè)目錄便于查找。標題格式詳見附表;

  8、發(fā)文:

  8.1發(fā)文執(zhí)行天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司發(fā)文流程,發(fā)文程序如下:公司內(nèi)部發(fā)文:

  擬稿人→核稿人:部門主管領(lǐng)導(經(jīng)理、總監(jiān))審核→公司主管領(lǐng)導(總監(jiān)、副總裁)核準→編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案對外發(fā)文:

  擬稿人→部門經(jīng)理或總監(jiān)、副總裁審核→總裁核準→編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案

  9、附則:

  9.1本制度的最終解釋權(quán)及修改權(quán)歸天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司總裁辦;

  9.2本制度的制定、解釋、修改等工作由公司總裁辦負責,經(jīng)公司總裁批準后下發(fā);

  9.3本制度自下發(fā)之日起生效。

  9.4附相關(guān)支持性文件。

  9.4.1文件頁面格式

  9.4.2文件閱辦單

  9.4.3公文擬稿紙

  9.4.4標題格式

  文件的管理制度 16

  一、檔案人員崗位責任制

  1、努力學習政治理論和專業(yè)知識,不斷提高業(yè)務(wù)技能和管理水平。忠于職守,遵守紀律,積極參加各級各類檔案業(yè)務(wù)培訓,并經(jīng)考核取得崗位資格證書。

  2、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及其《實施辦法》和《湖北省檔案工作條例》,貫徹執(zhí)行黨和國家及本系統(tǒng)(行業(yè))有關(guān)檔案工作的法規(guī)和規(guī)章,認真履行本單位各項檔案管理規(guī)章制度。對造成檔案損毀、丟失、泄密、擅自復制等瀆職行為的,要及時向領(lǐng)導報告,并根據(jù)《檔案法》及有關(guān)規(guī)定,追究當事人和直接領(lǐng)導人的行政責任或刑事責任。

  3、熟悉本單位和本系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作,了解本單位各類文件材料的形成過程,掌握分類方法、歸檔范圍和保管期限。

  4、切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作,保證檔案的齊全完整,提高案卷質(zhì)量,力爭達到標準化、規(guī)范化的要求,逐步實現(xiàn)檔案管理的現(xiàn)代化。

  5、同鑒定小組其他人員一同定期對室藏檔案進行鑒定,對已到保管期限的檔案資料認真鑒定分析,對已失去保存價值的檔案提出銷毀意見,造具銷毀清冊,寫出鑒定分析報告,經(jīng)領(lǐng)導批準后,和有關(guān)人員一起進行認真負責地銷毀。

  6、保持庫房的整潔衛(wèi)生,檔案案卷排列有序。認真做好檔案“八防”工作,堅持做好溫濕度記錄及濕度調(diào)控工作。定期檢查檔案保管情況,經(jīng)常核對檔案資料,做好記錄,及時處理檔案保管、保護方面的事故,保證檔案的完整與安全,最大限度地延長檔案壽命。

  7、編制科學的檢索工具,全面熟悉室藏情況,積極主動地提供檔案資料,做好咨詢服務(wù)工作和檔案利用工作,嚴格執(zhí)行保密制度,堅持做好查借閱登記和利用效果登記,注意搜集利用效果和信息反饋,編制利用效果實例和檔案信息。

  8、積極開發(fā)檔案信息資源,利用室藏檔案編寫一些有價值的檔案資料,以滿足各項業(yè)務(wù)工作的需要。

  9、做好檔案的統(tǒng)計工作,建立統(tǒng)計臺帳,及時、準確地向檔案管理部門填報機關(guān)檔案工作統(tǒng)計年報及其他調(diào)查統(tǒng)計表。

  10、在做好單位內(nèi)部檔案管理的同時,還要對單位內(nèi)部各科室和所屬單位的檔案工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

  二、檔案保管制度

  1、檔案實行專人管理,非檔案管理人員不得隨便開啟檔案箱、櫥。

  2、不得利用工作之便私自摘錄、擅自為他人查閱檔案,不得向外傳播和介紹檔案、資料內(nèi)容及存放位置等情況。

  3、科學管理檔案,檔案查閱完畢,隨時歸還原處;檔案按保管期結(jié)合年代排列存放,資料按類別排列存放。

  4、檔案箱、櫥進行統(tǒng)一編號,自門口開始從左至右,自上而下編號。

  5、維護檔案安全,每個箱櫥必須保持整潔,并放置防霉去蟲劑。

  6、檔案人員調(diào)動工作時,應(yīng)在離職前辦理交接手續(xù)。

  三、檔案保密制度:

  1、檔案工作人員必須嚴格遵守紀律,保守秘密,不得擅自擴大檔案利用范圍,不得泄露檔案內(nèi)容。

  2、嚴格檔案借閱制度,健全手續(xù),做到萬無一失。

  3、不利于保密的地方不得存放機密文件和資料。

  4、不得擅自摘錄、復制檔案內(nèi)容,不得私自將機密文件和檔案帶回家中和公共場所查閱。

  5、不在普通電話、明碼電報、通信中涉及檔案機密。

  四、檔案移交制度:

  1、檔案室應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向上級檔案館移交檔案。

  2、應(yīng)移交的.檔案包括文書檔案、專門檔案、會議檔案等各門類、載體的具有永久、長期保存價值的全部檔案。

  3、檔案移交時應(yīng)將目錄等檢索工具及編制的組織沿革、文件匯編、參考資料等隨同一起移交。

  4、交接雙方必須根據(jù)移交目錄清點核對,并在交接文據(jù)上簽字蓋章。

  5、檔案人員調(diào)動工作時,也必須辦理上述移交手續(xù),并經(jīng)分管領(lǐng)導繁體字認證后方可離開崗位。

  五、檔案立卷歸檔制度

  1、本部門在工作活動中形成和使用的各種有保存價值的文件以及其它有關(guān)材料、錄章錄像帶、照片、文電等應(yīng)立卷歸檔。

  2、必須按本部門立卷歸檔分類方案,將各種有保存價值的文件材料收集齊全完整,由檔案人員和各室分別立卷。

  3、每年將有保存價值的文件材料,按照“年度”和文件形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,分類準確,合理組卷。

  4、立卷要做到書面材料規(guī)范,排列順序正確,目錄、頁碼清楚,標量確切簡明,保管期限劃分準確,案卷裝訂整齊美觀。

  5、文書檔案在第二年四月底前立卷歸檔,其它門類檔案按有關(guān)規(guī)定按期歸檔。文書檔案應(yīng)在第二年六月前移交檔案室,其它門類檔案的移交按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  6、各處室歸檔的案卷必須編制移交目錄,向檔案室移交,交接雙方按移交目錄清點核對,并履行簽字手續(xù)。檔案室對接帳的案卷要進行質(zhì)量檢查,及時登記,編目上架。

  7、檔案室對文書檔案和其它門類檔案的立卷工作進行督促檢查與指導幫助。

  六、檔案統(tǒng)計制度:

  1、建立、健全科學的檔案統(tǒng)計工作,準確地反映本單位檔案數(shù)量質(zhì)量及其管理狀況。

  2、建立檔案、資料、設(shè)備等實物統(tǒng)計工作和登記臺帳,做到數(shù)字準確。

  3、堅持做好檔案資料統(tǒng)計的基礎(chǔ)工作,做好平時原始數(shù)據(jù)登記工作,注意積累統(tǒng)計資料。

  4、每年對全部檔案資料進行全面檢查,并做詳細記錄。

  5、逐步實現(xiàn)統(tǒng)計工作完整性,統(tǒng)計分類標準化,統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化。

  七、檔案的開發(fā)利用

  1、充分利用檔案為教育教學服務(wù)。

  2、查閱檔案時必須保持案卷整潔,嚴禁涂改。

  3、對檔案的利用要及時登記。

  八、檢查與考核

  1、檔案工作應(yīng)列入學校和各部門工作計劃,并列入有關(guān)人員的職責范圍及工作標準。

  2、本標準由市社區(qū)服務(wù)中心辦公室每年進行一次全面檢查,并作為考核有關(guān)部門、有關(guān)人員的依據(jù)。

  文件的管理制度 17

  為加強公司職代會文件材料的收集、整理、歸檔,確保各類文件材料的完整,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《機關(guān)檔案工作業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。

  一、歸檔范圍

  1.公司工會職代會、工會換屆、辦公會等會議的文件材料;

  (1)通知、名單、議程、報告、領(lǐng)導人講話、大會發(fā)言、提案、選舉結(jié)果、討論通過的文件、決議、紀要、公報、主席團會議記錄、簡報及重要的照片、音像等文件材料;

  (2)賀信、賀電、討論沒有通過的文件材料;

  2.上級工委頒發(fā)的文件材料;

  3.典型材料、代表發(fā)言、簡報、會議記錄;

  4.原始記錄;

  5.公司工會的請示與上級工委的批復;

  6.公司工會工作的總結(jié)、報告;

  7.公司勞動模范、先進工作者等文件材料;

  8.處理員工來信來訪的文件材料;

  9.上級工委與公司工會簽署的目標考核責任書;

  10.工會管理規(guī)章制度、實施計劃、調(diào)研、報告、總結(jié);

  二、歸檔時間

  1.文書檔案每季度整理一次。

  2.每年的2月底前,由工會專責整理后,移交公司檔案室。

  3.實物檔案根據(jù)實際情況自收到實物之日起1個月內(nèi)移交公司檔案室。

  三、歸檔要求

  1.歸檔文件材料應(yīng)完整、準確、系統(tǒng),手續(xù)完備。

  2.各種公文歸檔時,底稿應(yīng)簽發(fā)齊全,必須有相關(guān)公司領(lǐng)導簽字、文件編號及用印。

  3.歸檔的各種公文、統(tǒng)計年報等底稿及領(lǐng)導審改、閱批、簽發(fā),應(yīng)一律使用碳塑墨水或藍黑墨水的鋼筆、黑色簽字筆書寫。禁止使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和純藍墨水筆。

  4.歸檔的文件材料應(yīng)字跡清晰、耐久,紙質(zhì)應(yīng)符合檔案保存要求。

  5.在歸檔的文件材料中,應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)件與原件等合并一件裝訂。

  6.歸檔文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其他文件材料依其形成規(guī)律或特點,按有關(guān)規(guī)定排列。

  7.歸檔的材料必須按規(guī)定的格式逐件填寫文件歸檔目錄,所有目錄需錄入計算機,整理完畢后將紙質(zhì)目錄及電子目錄一同移交公司檔案室。

  8.有關(guān)歸檔文件材料的.情況說明,應(yīng)逐項填寫在備考表內(nèi),若無情況可說明,也應(yīng)將歸檔人、審核人的姓名和時間填上,以示負責。備考表應(yīng)放置盒內(nèi)尾頁。

  9.歸檔文件材料要去掉金屬物,對破損的文件材料應(yīng)托裱,書寫材料不符合要求或字跡已擴散的應(yīng)復制并與原件一并歸檔。歸檔材料應(yīng)使用不銹鋼釘裝訂或三孔一線的方法裝訂。

  10.榮譽檔案、音像檔案按照榮譽檔案、音像檔案歸檔要求執(zhí)行。

  11.歸檔文件移交時,必須將對應(yīng)的電子文件一同移交。

  12.歸檔時擬定移交清冊,一式兩份,分別在清冊上簽字或蓋章。

  文件的管理制度 18

  為了加強機要文件的管理,進一步規(guī)范機要文件的處理程序,結(jié)合我院實際,制定本規(guī)定。

  1、凡上級或下級單位寄送或交換至我院的機要文件,均由機要人員負責收文、啟封。一般函件除注明院領(lǐng)導個人和各處、室以外,要根據(jù)文件內(nèi)容、密級和傳閱范圍,送有關(guān)領(lǐng)導或有關(guān)處室簽收和閱處。

  2、機要人員對所有來文進行登記,經(jīng)辦公室主任閱處后,送院領(lǐng)導傳閱。機要人員與各位領(lǐng)導辦理文件傳閱手續(xù)。

  3、院領(lǐng)導在文件的批閱過程中要做到迅速、及時,不得積壓、橫傳;機要文件一律不得帶出辦公室閱批,因公出差或參加兩天以上會議時,應(yīng)將傳閱文件退還機要室,未看完的文件,待回院后再閱。閱文時,對于文件的批示和簽名不要用鉛筆和圓珠筆。卷內(nèi)文件不得隨意抽走、留存。

  4、對院領(lǐng)導批示要求職能部門辦理的文件,機要人員應(yīng)立即將文件送達承辦單位。承辦單位應(yīng)及時將辦理情況反饋院辦公室并報告分管院領(lǐng)導。

  5、對于急件的處理。主管領(lǐng)導需要部門即刻辦理的急件,也應(yīng)先退回院機要室,由機要人員按照院領(lǐng)導的批示,立即送職能部門并辦理文件借閱手續(xù),而不能在傳閱過程中“橫傳”,以避免造成文件丟失。

  6、文件傳閱、處理結(jié)束,承辦部門要在文件處理單上寫明處理結(jié)果,并簽名和寫清楚處理日期后,退回機要室統(tǒng)一保管。有關(guān)業(yè)務(wù)文件,各處、室需要暫時保留備用的,可在機要室辦理借閱手續(xù),但保留期限不得超過1個月。

  7、上級來文的復印,按照中央辦公廳和省委辦公廳的規(guī)定辦理;凡標有密級的文件不得私自翻印、復制、摘錄和外傳文件傳閱、因工作需要翻印、復制、摘錄時,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)批準后辦理。復印件按照文件、資料的保密等級管理;不得在公開發(fā)表的文章中引用“三密”資料。

  8、凡發(fā)到各部門的'機要文件,各單位必須認真管理、清理。使用完后,按照規(guī)定時間,及時清退交機要室。

  9、凡涉及機要文件的領(lǐng)導和工作人員,必須嚴格遵守國家保密條例,嚴防失密、泄密。要維護機要文件的嚴肅性、權(quán)威性和保密性。按規(guī)定,文件傳到哪一級就要保密到哪一級。送抵各單位的文件一定要妥善保管,對丟失文件或泄密者,要按照有關(guān)規(guī)定追究責任。

  文件的管理制度 19

  第一條 管理要點

  1、 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學化,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用。

  2、 文件管理的范圍包括:上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。

  3、 制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫,統(tǒng)一頁眉、頁腳,寫明公司全稱及文件性質(zhì);正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部門、內(nèi)容等信息;措辭規(guī)范,表達無歧義。

  4、 根據(jù)文件屬性、類別,對所有文件進行編號,根據(jù)編號定期歸檔,做好相應(yīng)的文字記錄,以備查閱。

  第二條 制度規(guī)范

  1、 文件的`起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執(zhí)行。

  2、 公司上報下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政人事部,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

  3、 公司對內(nèi)公開文件由行政人事部負責起草和審核,總經(jīng)理簽發(fā);各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負責起草,行政人事部負責審核,審核無誤后行政辦公室打印,打印后送回起草部門校對,校對無誤方可正式打印,由總經(jīng)理蓋章,簽發(fā)。

  4、 凡寄至公司的文件、傳真等,由辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄。

  5、 機密文件由行政人事部主管保管,辦公室人員對一般性文件進行分類管理,定期整理并制作相關(guān)報表提交給部門主管。

  6、 各部門因工作需要可借閱一般性文件,需嚴格履行借閱手續(xù),對有密級程度的文件,需行政人事主管審批,總經(jīng)理批準后方可借閱。

  7、 辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記,做好借閱記錄并限期清退。

  8、 按時間、內(nèi)容、部門、名稱等內(nèi)容分門別類進行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案。半年一小清,年終一大清。

  9、 根據(jù)存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀,需上報行政人事主管簽字批準,按照文件管理制度進行處理。

  第三條 文件管理流程設(shè)計

  1、 內(nèi)部文件管理流程:起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔

  2、 外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀

  3、 借閱流程:提出申請,辦理手續(xù)→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀

  文件的管理制度 20

  1、護理人員嚴格執(zhí)行按照廣西壯族自治區(qū)醫(yī)療機構(gòu)《病歷書寫規(guī)范手冊》最新版執(zhí)行。

  2、各種記錄規(guī)格項目符合護理文書書寫檢查內(nèi)容及評價標準。

  3、記錄內(nèi)容客觀、真實、準確、及時、完整。

  4、記錄項目齊全、字跡工整、清晰、無錯別字;格式正確、無漏項。使用中文、醫(yī)學術(shù)語和通用的外文縮寫、簡單扼要、版面清潔。

  5、書寫錯誤時按規(guī)范要求修改,不得采用刮、粘、涂等辦法掩蓋或祛除原來的字跡。每頁版面修改次數(shù)不超過三處,否則由原來筆跡者及時重抄。

  6、護理記錄單(體溫單、醫(yī)囑單、一般患者護理記錄單、危重患者護理記錄單、手術(shù)護理記錄單)應(yīng)按時歸檔。

  文件的'管理制度 21

 。1)報市婦聯(lián)領(lǐng)導審批的文件,按照文件的審批程序和領(lǐng)導分工負責的原則辦理。

 。2)各部室報領(lǐng)導審批的文件,除緊急、重大或需特殊保密的事項外,均應(yīng)經(jīng)辦公室文書呈送領(lǐng)導審批。

 。3)市婦聯(lián)收到的文電,由辦公室主任按照市婦聯(lián)機關(guān)公文處理有關(guān)規(guī)定,呈主席閱示后送交副主席和有關(guān)部室閱處。

 。4)以市婦聯(lián)黨組名義上報、下發(fā)的文電,由黨組書記或黨組書記委托的黨組成員簽發(fā)。

 。5)市婦聯(lián)會同其他部門的聯(lián)合發(fā)文或會簽發(fā)文,原則上對方是哪一級領(lǐng)導會簽,市婦聯(lián)也由哪一級領(lǐng)導會簽。

 。6)以市婦聯(lián)名義報告市委、市政府領(lǐng)導同志指示交辦件的.辦理情況和意見時,市委、市政府領(lǐng)導同志指示交辦件的復印件應(yīng)隨市婦聯(lián)黨組或市婦聯(lián)文件一并報送,其原件由辦公室留存?zhèn)洳椤?/p>

 。7)市婦聯(lián)印鑒由辦公室文書保管,經(jīng)主席或主任簽字才能使用。

  文件的管理制度 22

  1. 建立文件管理系統(tǒng):引入數(shù)字化文件管理系統(tǒng),實現(xiàn)文件的電子化存儲和快速檢索,提高文件管理的便捷性。

  2. 培訓與宣傳:定期組織文件管理制度的培訓,強化員工的文件管理意識,確保制度的執(zhí)行。

  3. 定期審計:設(shè)置文件管理審計,檢查制度執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

  4. 制度修訂:根據(jù)企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)變化,定期評估和修訂文件管理制度,保持其適應(yīng)性。

  5. 強化責任追究:對于違反文件管理制度的'行為,應(yīng)有明確的處罰措施,以保證制度的權(quán)威性。

  通過上述方案,我們旨在構(gòu)建一個高效、安全、合規(guī)的文件和管理制度,為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供有力支撐。

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