采購管理制度【精品15篇】
隨著社會不斷地進(jìn)步,制度的使用頻率逐漸增多,好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
為了規(guī)范酒店采購程序,降低酒店的經(jīng)營成本,保證各項(xiàng)物資的正常供應(yīng),特制定本制度。
一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心,根據(jù)貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)物品的采購工作。
只有采購人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購指令,其他任何人下達(dá)的采購指令都是無效的,總倉有權(quán)拒絕驗(yàn)收。
二、采購程序:
、攀褂貌块T需要采購物資時(shí),必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時(shí)間等);
、剖褂貌块T經(jīng)理核準(zhǔn);
、撬涂倐}確認(rèn);
⑷報(bào)采購負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;
、蓤(bào)總經(jīng)理審批,采購人員才可采購。
《采購申請單》一式四聯(lián),第一聯(lián)(白)留采購部存檔,第二聯(lián)(紅)交財(cái)務(wù)部核算,第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù),第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。
三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:
、虐唇(jīng)過批準(zhǔn)的《采購申請單》的'要求多方詢價(jià)、選擇、填寫價(jià)格及供應(yīng)商的調(diào)查表;
、葡虿少徹(fù)責(zé)人匯報(bào)詢價(jià)情況,呈報(bào)調(diào)查表,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,確定最佳采購方案;
、前凑沾_定的采購方案進(jìn)行采購;
、鹊截浐螅涂倐}驗(yàn)收,按規(guī)定辦理入庫手續(xù);
、扇绻(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)立即通報(bào)采購負(fù)責(zé)人,并提出處理意見;
、蕦⒌截浀钠贩N、數(shù)量、付款情況通報(bào)申購部門;
、藢⒇浳锇l(fā)票、驗(yàn)收單、采購申請單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部審核,并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
采購管理制度2
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。
二、選購原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的選購,每次選購金額在xx元以上,必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的選購合同,必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加,調(diào)研匯總各方看法,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分別選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收,選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、全都性原則
選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下,準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價(jià)搜尋原則
選購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購。
(六)、廉潔制度
全部選購人員必需做到:
1、喜愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高選購材料質(zhì)量,降低選購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高熟悉,增加法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
5、工作仔細(xì)認(rèn)真,不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)選購
凡大宗或常常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化選購程序,提高工作效率。
對于價(jià)格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著把握市場行情,調(diào)整選購價(jià)格。
三、選購程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門批預(yù)備案。
2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù),選購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應(yīng)商時(shí),必需進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外狀況的'發(fā)生,對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度依據(jù)部門預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。
(二)、選購程序
1、原輔包裝材料的選購方案及資金預(yù)算銷售方案生產(chǎn)方案資金預(yù)算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清選購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)選購部門。
3、選購詢價(jià)、綜合評估、會簽合同,由選購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、使用部門負(fù)責(zé)選購材料的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算掌握、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。選購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、選購檔案的建立,市場信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購的物資,選購合同簽訂后,由集團(tuán)采供部選購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購部。
4、方案、倉儲主管負(fù)責(zé)方案匯總、接貨、記錄,接收報(bào)告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,并出具檢測報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收報(bào)告。
(三)、中藥材選購:
1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)選購,由于其價(jià)格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標(biāo)一次。
2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過市場調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價(jià)格。
四、審計(jì)監(jiān)督
選購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
在選購招標(biāo)、選購詢議價(jià)、合同簽訂和選購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠修理部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加外,財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參加。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查,審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
選購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對選購人員在選購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計(jì)部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、懲罰、開除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。
采購管理制度3
一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度,有良好的職業(yè)道德,廉潔奉公;必須以高度負(fù)責(zé)的精神,多想辦法,積極完成采購任務(wù)。購買物品做到價(jià)廉物美,嚴(yán)禁購買腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預(yù)測市場供應(yīng)變化,經(jīng)常與保健員配合,共同制定每周食譜(周三下午),多想辦法改進(jìn)伙食,為幼兒園物資采購提出合理化建議。
三、幼兒園物資購、管、用實(shí)行登記制,由幼兒園指派專人負(fù)責(zé)登記工作,一期一匯總,一期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理,質(zhì)量合格。
四、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度和驗(yàn)收制度,做到精打細(xì)算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者,幼兒園不予報(bào)銷,對弄虛作假、虛報(bào)物資數(shù)量和單價(jià)者,按原價(jià)二倍扣罰。采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
五、嚴(yán)格按采購計(jì)劃辦事,執(zhí)行物資預(yù)算,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和驗(yàn)收制度,做到精打細(xì)算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責(zé),每月抄報(bào)水、電表。
七、幼兒園物資購、管、用程序和要求:
1、做到計(jì)劃采購,不營私舞弊。擬定計(jì)劃和購物清單,必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
2、若須經(jīng)過市采購辦的`,必須先送報(bào)告并與市采購辦共同簽定協(xié)議,取得銷售方所有合格證件,方才履行協(xié)議。
3、購物時(shí)必須在園財(cái)務(wù)室履行借支手續(xù),經(jīng)園長批準(zhǔn)方可借用資金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。
4、各項(xiàng)購物發(fā)票必須附合同(協(xié)議)和清單方能履行報(bào)帳手續(xù)。簽訂合同(協(xié)議),必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
5、購物后要及時(shí)到倉庫進(jìn)行入庫登記,包括購物時(shí)間、名稱、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數(shù)量、購買人,核實(shí)簽字后園長方可簽字報(bào)帳。做到購貨迅速,減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),降低庫存量。
6、物資購回后指定專人保管,使用者在領(lǐng)(借)用時(shí)必須履行簽字手續(xù)。
7、對于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)同意,按計(jì)劃定購。對于使用的教材,一定要從正規(guī)渠道采購。
8、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察,將結(jié)果與使用部門協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。
采購管理制度4
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司物資管理,規(guī)范物資選購程序,制定本制度。
其次條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
其次章方案
第四條任何物品選購前必需由使用部門申報(bào)選購方案,部門選購方案須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條物品選購方案每月申報(bào)一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室,對方案外物品辦公室有權(quán)拒絕選購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章詢價(jià)
第六條各部門報(bào)選購方案前須進(jìn)行初步詢價(jià),并隨選購方案一并報(bào)辦公室。
第七條單價(jià)100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上,批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表,詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章選購
第九條公司全部物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟腵選購方案統(tǒng)一辦理選購。
第十條選購物品時(shí)須由辦公室選購人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行,違者每次罰款50元。特別狀況下單獨(dú)選購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條選購必需遵照貨比三家、擇優(yōu)擇廉的原則,嚴(yán)禁選購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)覺每次罰款100元。
第十二條全部選購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品選購前須簽訂購銷合同,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉
第十三條全部選購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時(shí),倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn),并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)覺賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)覺,對倉管員處以50元罰款。
第六章附則第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議打算。
采購管理制度5
第一條為規(guī)范公司的選購管理,保證所需商品的準(zhǔn)時(shí)、合理選購,特制定本制度。
其次條選購方案:
選購活動必需有方案地進(jìn)行,選購方案的制定須遵從公司總體經(jīng)營方案,來確定公司總體的選購方案。選購方案分為季度選購方案和月度選購方案。
1、季度選購方案的制定:
每季度末,選購部必需制定下個(gè)季度的選購方案,季度選購方案主要適用于選購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.
2、月度選購方案的制定:
月度選購方案適用于對選購周期無要求、或選購周期較短的商品。
3、臨時(shí)性選購
若有臨時(shí)性或緊急性的選購需求,由需要部門提出申請,交部門經(jīng)理簽字后,交總經(jīng)理或董事長審批后,交選購員執(zhí)行選購活動。
第三條選購方式:
除一般選購方式外,選購部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行選購:
一)集中方案選購:凡具有共同性的材料,須以集中方案辦理選購較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,由選購員提出建議,報(bào)公司審批后,集中辦理選購。
二)提前選購:通過市場調(diào)研,某些選購對象的'價(jià)格在今后肯定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的,由選購員提出建議,報(bào)公司審批后,辦理提前選購。
第四條選購周期
選購員應(yīng)依選購材料特性及市場供需,制定材料選購周期期限表,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)馬上修正。
第五條詢價(jià)、議價(jià)
一)選購經(jīng)辦人員在提交"請購單'前,要參考市場行情,精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià),并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等狀況。
二)對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠協(xié)商價(jià)。選購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,在"請購單'詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明"交貨期限'與"報(bào)價(jià)有效期限',并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式,辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫:
選購到達(dá)的材料在入庫以前必需辦理驗(yàn)收手續(xù),選購員會同倉庫保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,再辦理材料入庫手續(xù),并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、選購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批:按合同商定和公司既定審批規(guī)定辦理。
采購管理制度6
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品選購及領(lǐng)用流程,并有效節(jié)省費(fèi)用,避開資源鋪張,特制訂本方法。
二、適用范圍
本方法規(guī)定的選購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等選購,不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的選購。
三、辦公用品選購
第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品,由行政人事部相關(guān)責(zé)任人依據(jù)庫存量及月使用量,按月選購,選購時(shí)間為每月20日,遇特別狀況進(jìn)行調(diào)整。請各部門有特別需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月選購。
其次條各部門所需預(yù)算內(nèi)特別規(guī)及高價(jià)辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價(jià)格及用途),申請通過后由行政人事部選購,若遇預(yù)算外急需高價(jià)辦公用品、設(shè)備,由需求部門提出申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行選購。
第三條各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規(guī)格,由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。
第四條本方法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計(jì)算器、訂書機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
其次類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。
第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。
第五條全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過人民幣1000元,若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo),則報(bào)請總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程需求部門登記)(預(yù)算內(nèi))行政人事部選購需求部門領(lǐng)用建立辦公用品領(lǐng)用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》部門經(jīng)理審核(簽字)分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)詢價(jià)總經(jīng)理審核(簽字)行政人事部選購領(lǐng)取發(fā)放,同時(shí)建立領(lǐng)用臺帳,記載各部門領(lǐng)用狀況。
3、全部員工要勤儉節(jié)省,杜絕鋪張,努力降低消耗和辦公費(fèi)用。
4、使用部門和個(gè)人直接負(fù)責(zé)辦公用品的'日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。
五、選購費(fèi)用報(bào)銷全部辦公用品、設(shè)備選購后,由行政人事部完成費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。
六、其他事項(xiàng)
1、臨時(shí)性特別規(guī)急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后,由使用部門協(xié)作行政人事部先行選購,事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作,反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后,由行政人事部選購。
2、各部門需要辦公用品價(jià)格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動),至少提前5天做出選購方案,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,由行政人事部選購。
3、對專業(yè)性物品的選購,由使用部門幫助行政人事部共同選購。
4、辦公用品原則上依據(jù)選購方案由行政人事部選購和保管。
5、凡屬耐用品類,按部門崗位確定相應(yīng)配置,如有質(zhì)量問題,行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、修理和其他售后工作。
6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時(shí),所在部門交接人對比員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后,方可辦理離職手續(xù)。
8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)省的原則,合理使用好各類辦公用品。
9、辦公用品報(bào)廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期,需要做報(bào)廢注銷時(shí),使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)廢申請,經(jīng)部門經(jīng)理審核,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,使用人將報(bào)廢辦公用品交回行政人事部,由行政人事部會同財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。
10、辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的,應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償并追究相關(guān)責(zé)任。
11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管,丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。
簽發(fā):
員工確認(rèn):
20xx年xx月xx日
昆明鵬展安防科技有限公司
采購管理制度7
1 、總則
加強(qiáng)對物資選購的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品選購工作,提高選購工作的效益,依據(jù)我公司實(shí)際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 、選購原則
2.1比價(jià)、定點(diǎn)選購原則;公開、公正、公正原則,全部辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)選購的辦公用品,要納入定點(diǎn)選購,不能列為定點(diǎn)選購的,按選購原則,進(jìn)行市場比價(jià)選購。
2.2凡采納單一來源選購方式(包括定點(diǎn)選購)的,應(yīng)遵循公開、公正、擇優(yōu)的原則,根據(jù)權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
2.3按審批方案選購,不準(zhǔn)選購方案外的物品。
3定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:
3.1依據(jù)市場調(diào)研,仔細(xì)考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核,依據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。
3.3建立供貨商名錄,依據(jù)狀況變化準(zhǔn)時(shí)更新。對長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價(jià)。
3.4建立《選購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、精確、真實(shí)。
4選購程序
4.1辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求狀況并確定公司辦公用品選購方案;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門依據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求方案,報(bào)辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。選購工作要科學(xué)、合理、增加透亮度,選購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分把握欲購物品的性能,價(jià)格及附加物件,力爭達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)選購,各部門因工作需要購置的,須先提出《選購申請單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等詳細(xì)要求,辦公室審核,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室依據(jù)申請單審批費(fèi)用指標(biāo),根據(jù)選購原則進(jìn)行辦理
5驗(yàn)貨
5.1所選購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2付款
選購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗(yàn)訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物全都,最終交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6保管
辦公用品進(jìn)倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必需清晰地把握辦公用品庫存狀況,常常整理與清掃,必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。
7選購紀(jì)律
7.1參加物品選購的`單位和工作人員,不準(zhǔn)參與可能影響公正競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的"中介費(fèi)'、"好處費(fèi)';不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正值利益。
7.2物品選購過程中發(fā)生的"折扣'、"讓利'等款項(xiàng),應(yīng)首先用于降低選購價(jià)格;確屬難以用于降低選購價(jià)格的,一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
采購管理制度8
1、目的
加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資選購的管理和掌握,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿意工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料選購、驗(yàn)收等管理工作。
3、工作職責(zé)
3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項(xiàng)目部詳細(xì)實(shí)施工程材料設(shè)備的選購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1根據(jù)批準(zhǔn)的物資選購方案和文件,按質(zhì)量精確
選購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《選購掌握流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料選購實(shí)行分級管理,物資種類分為:
4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3幫助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料選購方案編制
4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇方案更改,應(yīng)補(bǔ)充方案表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織選購。
4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存狀況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料選購方案。
4.3.4重要材料選購方案須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料選購方案由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5物資選購后要精確、準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收,做到合理保管,妥當(dāng)看護(hù),削減保管損耗,使物資安全存放。
5、材料選購合同
5.1材料選購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料選購合同,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料選購合同必需符合國家法律法規(guī),盡量采納國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)合同成本部,由項(xiàng)目部提出處理看法,并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗(yàn)證
6.1依據(jù)選購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在選購邀標(biāo)文件中商定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。
6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,其它材料的.進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必需按合同條款進(jìn)行,依據(jù)供貨商供應(yīng)的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部準(zhǔn)時(shí)送試驗(yàn)室。依據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)覺不合格材料,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做準(zhǔn)時(shí)清退出場,做好退貨處理工作。
采購管理制度9
1.選購總則
1.1為規(guī)范集團(tuán)公司選購工作,特制定本制度。
1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)選購活動。
2.選購原則
2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行選購,必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特別材料或技術(shù)要求比較簡單材料的選購,必需經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參加,調(diào)研匯總各方看法,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施選購。材料選購需要相關(guān)部門協(xié)作的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3.選購人員必需參加貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,選購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.選購人員選購的材料或服務(wù)必需與選購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意選購部門要求或成本過高的狀況下,準(zhǔn)時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改選購單作參考。
2.5.全部選購人員必需做到以下廉潔制度:
2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高選購質(zhì)量,降低選購成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高熟悉,增加法治觀念。
2.5.3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按選購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作仔細(xì)認(rèn)真,不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3.選購程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必需證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約力量。
3.1.2對于常常使用的材料或服務(wù),選購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí),必需進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的.暢通,防止意外狀況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購。
3.2選購程序
全部的材料或設(shè)備的選購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),選購部有權(quán)拒絕選購。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司選購助理。由選購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫選購申請單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將選購申請單電子版發(fā)選購部,選購部在收到選購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的選購。選購申請中假如沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號,應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的選購,由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請。報(bào)請總經(jīng)理審批后交選購部門選購。
3.2.3車間零星物品選購,由各使用人員據(jù)實(shí)填寫選購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最終交選購部門選購。
3.2.4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)省成本的原則直接就近選購,事后報(bào)選購部備案。
3.2.5選購詢價(jià)、綜合評估、會簽合同,由選購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)選購物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算掌握、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。選購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、選購檔案的建立,市場信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6選購過程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門出具選購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交選購部執(zhí)行。
采購管理制度10
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的選購管理,規(guī)范選購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)選購物美價(jià)廉的物資,以滿意公司正常的運(yùn)營,特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的選購。
三、選購及物流審批權(quán)限
1、選購申請單
選購申請單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:
(1)估算金額在元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗選購),由董事長加批。
2、選購訂單(或選購合同)
選購員依據(jù)已審批的選購申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作選購訂單,審批權(quán)限如下;
(1)選購金額在元以內(nèi),由選購經(jīng)理直接審批。
(2)選購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。
(3)選購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。
(4)選購金額在元以上(大宗選購),由董事長加批。
(5)選購金額在元以上,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
5、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù),由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
6、出庫金額在元至元的單據(jù),需分管副總加批。
7、出庫金額在元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。
四、物資選購流程
1、物資需求部門供應(yīng)選購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、選購部憑已審核的選購申請單,制作選購訂單或選購合同(含報(bào)價(jià)),在完成選購訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)選購方案,同時(shí)送選購訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,選購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn),并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部依據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給選購部、一份給財(cái)務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到選購部對賬,產(chǎn)生一份具體的對賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單),選購經(jīng)理簽字確認(rèn),對賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對選購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):
(1)發(fā)票金額在元以內(nèi),由選購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在元至元的,由選購經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在元至元的,需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在元以上的,需董事長加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對于大宗或常常使用的物資,應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立"供應(yīng)商名目'作為選購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。
2、對于常常選購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互選購,貨比三家,選購性價(jià)比較高的物資。
3、依據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期進(jìn)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、樂觀主動向供應(yīng)商宣揚(yáng)公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上賜予必要的關(guān)心,使其交貨準(zhǔn)時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等狀況的`供應(yīng)商,應(yīng)采納末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、選購人員應(yīng)樂觀調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,樂觀開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必需具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、選購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著"節(jié)省、降本'的原則提交選購請購單。
2、選購人員必需堅(jiān)固樹立企業(yè)仆人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。
3、選購人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。
4、選購人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握市場動態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問,提高業(yè)務(wù)工作的力量,以保證準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司選購員自行選購,則選購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年xx月xx日試行。
浙江良精新能源股份有限公司
20xx年xx月xx日
采購管理制度11
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),根據(jù)有關(guān)財(cái)政、選購、審計(jì)、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實(shí)際,特制定本制度。
一、物資選購方案制度
1.學(xué)校選購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處詳細(xì)實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的.物資選購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2.如需選購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報(bào)校長審批,校長簽署后執(zhí)行。
3.由于特別狀況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必需準(zhǔn)時(shí)選購的物資要提出應(yīng)急選購方案。
4.凡選購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),主管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批方能執(zhí)行。
5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按方案要求進(jìn)行物資選購。
二、物資選購制度
1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織選購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行選購。
3.總務(wù)處必需嚴(yán)格按已審批方案的各項(xiàng)要求選購物資。
4.財(cái)務(wù)室嚴(yán)格根據(jù)程序辦理選購報(bào)賬手續(xù)。
三、物資選購要求
1.選購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,依據(jù)選購清單要求選擇供應(yīng)商。
2.全部選購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3.建立選購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資選購票據(jù)要求,全部發(fā)票必需是正規(guī)票據(jù)。
1. 1000元以內(nèi),可以現(xiàn)金支付。
2.選購物資在1000元以上,實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
采購管理制度12
一、目的
加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防選購過程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
回復(fù)1:選購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。
三、職責(zé)
3.1市場部依據(jù)銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部銷售方案,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。
3.3供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制選購方案,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對價(jià)值10萬元以上的選購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、選購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購的方案、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門依據(jù)生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報(bào)次月的`選購方案,報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的臨時(shí)選購申請需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看
法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5選購方案或申請應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價(jià)
4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交選購方案或申請的同時(shí),選購部門應(yīng)對新選購物品供應(yīng)至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)供應(yīng)的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)選購,公司依據(jù)市場行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo),確定選購價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上依據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購價(jià)格上漲,并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價(jià)格可以上調(diào),但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對選購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
回復(fù)1:全面點(diǎn)的選購管理制度
4.3選購實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行選購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門依據(jù)批準(zhǔn)的選購方案組織選購,除零星選購?fù),批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審,選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)條款。在選購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4選購物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門對比核對選購方案,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購,在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《選購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)
總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對選購物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。
5.2經(jīng)審批的選購方案和申請,負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)選購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)覺查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行選購的,選購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未仔細(xì)進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致選購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,選購部門有權(quán)拒絕選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報(bào)選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購方案,落實(shí)供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必需對全部運(yùn)抵本公司的選購物品,依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺品質(zhì)不符時(shí),必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。
對倉庫保管員工作馬虎,未按本方法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購管理制度13
為了保證政府采購的.事后監(jiān)督,記錄政府采購活動情況全過程,切實(shí)做好政府采購資料檔案管理工作,制定本制度。
一、檔案保存時(shí)限
政府采購項(xiàng)目每項(xiàng)采購活動的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存,不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限從采購結(jié)束之日起最少保存十五年。
二、檔案保存內(nèi)容
申請報(bào)告
評審報(bào)告
固定資產(chǎn)審批表
政府采購項(xiàng)目申報(bào)審批表
委托代理協(xié)議
招標(biāo)文件
XXX執(zhí)法監(jiān)察室告知函
XXX監(jiān)察室出具項(xiàng)目審查表
供應(yīng)商行賄犯罪檔案查詢函
檢察機(jī)關(guān)查詢行賄犯罪檔案結(jié)果告知函抽取專家名單
評標(biāo)報(bào)告
合同
三、檔案歸檔
采購項(xiàng)目結(jié)束后,政府采購管理股負(fù)責(zé)對采購檔案進(jìn)行歸檔。
(一)封面、封底紙張由局檔案室統(tǒng)一供給; (二)統(tǒng)一規(guī)范歸檔資料的內(nèi)容和格式; (三)編寫檔案總目錄,便于查閱;
(四)檔案按照年度、季度編號順序進(jìn)行組卷,卷內(nèi)檔案材料按照政府采購工作流程的順序排列;
采購管理制度14
為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率,合理選購,杜絕鋪張,經(jīng)學(xué)校行政會討論打算,特制定如下物資選購管理制度,請遵照執(zhí)行。
學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行"申購--審批--選購--驗(yàn)收--保管--領(lǐng)用(借用)--修理'一條龍制度。
1、申購
、鸥魈幨壹澳甓(教研組)凡要選購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,均應(yīng)填寫物品選購申請表。特別狀況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后,并準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)填物品選購申請表。
、聘魈幨、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定選購方案,報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌支配。
2、審批
凡請購學(xué)校辦公用品,300元以內(nèi)的由分管校長審批,300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批。
3、選購
⑴購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,價(jià)值在1000元以內(nèi)的物資,由總務(wù)處按方案統(tǒng)一支配選購小組購買,超過1000元的物資,須由總務(wù)處參加購買,各使用科室不得自行購買。在特別狀況下,必需自已購買時(shí),須經(jīng)校長批準(zhǔn),由總務(wù)處驗(yàn)收入庫。
、七x購小組必需憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品選購申請表選購,特別狀況,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志幫助選購,并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。
、沁x購員必需仔細(xì)負(fù)責(zé),確保選購用品的質(zhì)量,選購的用品必需交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。
⑷選購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
4、驗(yàn)收
保管員必需嚴(yán)格審核物品選購申請表、發(fā)票與選購的物品是否相符,然后驗(yàn)收簽名,并登記造冊。
5、報(bào)銷
選購員向出納報(bào)銷時(shí),應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單,發(fā)票應(yīng)有選購員的`經(jīng)辦簽名,保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,同時(shí)要把物品選購申請表一齊上繳,出納員方可賜予報(bào)銷。
6、領(lǐng)用
、潘徫锲罚匦鑼(shí)行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符,帳物相符。
⑵凡屬易耗物品,以不鋪張為原則,依據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
7、借用
凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)準(zhǔn)時(shí)歸還。
⑴校內(nèi)教職工或處室借用,由總務(wù)主任審批出借。
、菩M鈫挝换騻(gè)人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,保管室方可出借。
、侨粝藶閾p壞或遺失,應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí),教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。
8、修理
⑴各處室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞狀況書面報(bào)送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一支配修理。
、茖W(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗修理一般支配在假期進(jìn)行,特別狀況另行支配。
⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自支配修理的,修理費(fèi)用自付(特別狀況除外)。
本制度從頒布之日起執(zhí)行。
采購管理制度15
為進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)物品采購行為,加強(qiáng)物品管理,節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支,特制定本制度。
一、政府采購要嚴(yán)格遵守區(qū)政府及區(qū)財(cái)政局的'要求執(zhí)行審批程序,按照先申請后購買的原則,由鎮(zhèn)采購辦負(fù)責(zé)采購。其他人員一律不得自行采購或到指定采購點(diǎn)簽字采購。
二、各線室需采購物品時(shí),將書面填寫《鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請表》,申請依次經(jīng)辦公室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,金額超1000元須鎮(zhèn)長簽字同意后,由采購辦派專人采購。每月底采購辦列出清單,經(jīng)鎮(zhèn)長同意,再由財(cái)務(wù)室派專人憑購物單發(fā)票統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬結(jié)算賬目。
三、凡未經(jīng)審批自行采購的物品的線室,一律不得報(bào)銷;特殊緊急情況,先報(bào)備采購辦,統(tǒng)一先送貨,事后當(dāng)天再補(bǔ)辦《鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請表》。
四、《鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請表》,要求字跡清晰、工整,不得涂改,涂改無效。
五、所購物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類,各線室自行保管,由采購辦進(jìn)行建檔立賬,編號造冊。
六、本制度從7月1日起實(shí)行。
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